你好!入销售费用更合适

                                    
                                    
                                    
                                    
                                    老师,支付财务软件服务费。借:管理费用-服务费 贷:银行存款 对吗?
咨询个问题,应付职工薪酬:收取个人部分时账务处理:借:银行存款:2872元,贷:其他应付款,计提时:借:管理费用2872元,贷:其他应付款:2872元;支付时:借其他应付款,贷:银行存款:2872元 这是住房公积金 住房公积金单位部分账务处理:计提时借:银行存款,4725贷:管理费用4725,支付时:借:管理费用4725,贷:银行存款:4725元
目前是季度支付时做账务处理: 借:管理费用-房租 240000 贷:银行存款 240000
老师,您好。请问航天信息维护服务费怎么进行账务处理,付款收到发票,借:应交税金-减免,贷:银行存款,还是借:管理费用,贷:银行存款,然后管理费用转出到应交税金—减免 谢谢
请问支付抖音服务费,是账务处理是借管理费用 贷银行存款吗?
                老师你好,我们公司库房新购买入固定资产拖车金额280元,还没有付款,需要累计折旧不,这样做账
甲公司通过劳务公司获取员工,支付给劳务公司劳务费,劳务公司给甲公司开票,甲公司劳务费怎么做分录
老师,请问a公司名下有块地,是有b股东和c股东各投资500万买下的,公司目前未分配利润为负数,现在b股东需要把股权转让给d公司,土地评估增值了,我们需要交些什么税呢?b股东可以以原价500万平价转让给d公司吗?
老师好,总公司和分公司都是独立核算的,有往来款可以互相开票吗
2024年4月收到的款挂预收账款,可以在2025年9月转收入吗??
老师、我们有个客户预收款33万、货什么都发给他们了,客户也确认说不要发票了、那我们怎么平账呢,等到25年汇算清缴的时候客户没有发票也要的纳税调增吧?
甲公司通过劳务公司获取员工,支付给劳务公司劳务费,劳务公司给甲公司开票,甲公司劳务费怎么做分录
应收账款余额为负数,是指客户欠我们钱吧?
计提交印花税会计分录怎么做
公司主营业务范围有信息技术服务,收到信息技术服务费受营收的百分之15限额扣除政策吧
销售费用的啥? 二级明细应该做什么呢?
你好!销售费用-服务费
服务费是2W 还没收到票 是先做 借销售费用2W 贷银行存款2W 收到票后应该怎么做呀 我现在是不知道会不会收到票
你好!你收到票,可以直接贴进去
要是收到的专票呢
你好,收到专票,红字冲减之前的,然后再按发票重新做。
那要是在下个月 银行存款不就对不上了咋办
你好!你说的银行存款对不上是什么意思,正常不会的了 如果确实有这种情况,可以先挂账
好的 我明白了 可以直接调整应交税费吗?
你好!可以的。错了可以调