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老师,暂估费用,如何做账

2024-07-02 21:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-02 21:27

您好,这个正常是借方的   管理费用  贷 应付账款——暂估入库款  这个

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快账用户3301 追问 2024-07-02 21:29

老师,做了暂估费用,再如何冲掉,拿到发票的时候吗,再怎么做账

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齐红老师 解答 2024-07-02 21:29

嗯对,到时候在做反向,这个是

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快账用户3301 追问 2024-07-02 21:33

做相反分录?那费用不是都冲掉了?

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齐红老师 解答 2024-07-02 21:34

是的,然后再根据发票,做一个真实的

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您好,这个正常是借方的   管理费用  贷 应付账款——暂估入库款  这个
2024-07-02
你好,暂估金额和发票金额一致吗,
2021-04-17
你好,借成本费用或资产,贷其他应付款
2025-08-26
你好,费用发生没有取得发票,就需要暂估入账 借:管理费用等科目,贷:应付账款—暂估 
2021-07-12
同学,你好 你是之后来发票了吗?
2024-04-19
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