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老师,请问暂估成本如何做账

2023-03-16 07:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-16 07:04

借库存商品 贷应付账款暂估

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快账用户8513 追问 2023-03-16 07:06

平时都不涉及库存商品呢

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快账用户8513 追问 2023-03-16 07:07

那实际发生生本时又怎么入账,暂估与实际的差额又怎么做

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齐红老师 解答 2023-03-16 07:07

那借方计入主营业务成本

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快账用户8513 追问 2023-03-16 07:12

那实际发生成本时又怎么入账,暂估与实际成本差额怎么处理

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齐红老师 解答 2023-03-16 07:12

多计提的冲销,少的补提

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快账用户8513 追问 2023-03-16 07:13

怎么做分录呢

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齐红老师 解答 2023-03-16 07:14

少提的时候,借以前年度损益调整 贷银行存款

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快账用户8513 追问 2023-03-16 07:23

如果是当年发生计入营业外收支吗

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齐红老师 解答 2023-03-16 07:24

你说的这个是什么意思?

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快账用户8513 追问 2023-03-16 07:26

以前年度损益调整不是调你去年损益类科目吗,那要是今年暂估成本与实际成本不符,差额可以计营业外收入和支出吗

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齐红老师 解答 2023-03-16 07:27

哦,不跨年就是可以的

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快账用户8513 追问 2023-03-16 07:48

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2023-03-16 07:49

不客气,帮忙给个五星好评。

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借库存商品 贷应付账款暂估
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你好,当时的分录是怎么做的?
2022-01-12
你好,你所指的暂估成本,是购进了暂时没有取得发票的意思?
2022-09-05
  暂估入库 借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商    库存商品/原材料/成本费用/利润分配(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商 支付货款 借:应付账款—结算户-供应商 贷:银行存款
2024-05-28
暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字, 你好, 据发票记 借:原材料, 应交税费-应交增值税(进项) 贷:应付账款
2022-03-30
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