借库存商品 贷应付账款暂估
老师 请问采购暂估和到票对冲的差异 成本暂估金额结转了 这部分金额如何做账?
请问老师暂估成本这个要如何账务处理?
老师,请问暂估成本如何做账
老师,您好,请教个问题,2022年暂估成本120000当时记账 借:主营业务成本 暂估 120000 贷:应付账款 暂估 120000,2023年收到发票应如何记账?
请问,暂估成本是什么意思,如何做分录
老师,子公司6月的业务切到了母公司,6月份主要清理往来,并发生处理剩余存货产生收入,打算7月注销,公司人员已在6月全部切到母公司,结果就是6月份会有收入但无人工支出,这样操作有税务风险吗?
甲公司适用的所得税税率为25%。2019年度实现利润总额为20000万元,其中:(1)国债利息收入2300万元;(2)因违反经济合同支付违约金200万元;(3)计提坏账准备3000万元;(4)计提存货跌价准备2000万元;(5)2018年年末取得管理用的固定资产在2019年年末的账面价值为2000万元,计税基础为400万元。假定甲公司2019年递延所得税资产和递延所得税负债均无期初余额,且在未来期间有足够的应纳税所得额用以抵减2019年发生的可抵扣暂时性差异。不考虑其他因素,算应纳税所得额怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
请问经营活动产生的现金流量净额怎么算
公司要注销,因为公司没开公户,跟法人借了1000块钱,发工资,现在账上面有其他应付账款1000块钱,这个咋处理?用交企业所得税?
新成立的公司,通过Atm机存了3万元,我可以先做借款3万,记借:库存现金 3万 贷:其他应付账款3万,在记一个借:银行存款3万,贷:库存现金3万,
@董孝彬老师,刚好找到会计分录。
老师,这个是11月30完工,,什么时候开始摊销呢
员工安排在外地工作,算出差吗?公司租的房子,住宿费怎么入账
老师您好,这个分录该怎么去解释呢
老板要说他往年有实缴,但是都到其他应付款里了,让调账: 让全体股东签老板实缴协议,决议,投资款确认书, 需不需要写情况说明或者在协议里,注明老板往年,那些银行打款是投资款,并把这些银行明细与回单附后面,再让全体股东签字?
平时都不涉及库存商品呢
那实际发生生本时又怎么入账,暂估与实际的差额又怎么做
那借方计入主营业务成本
那实际发生成本时又怎么入账,暂估与实际成本差额怎么处理
多计提的冲销,少的补提
怎么做分录呢
少提的时候,借以前年度损益调整 贷银行存款
如果是当年发生计入营业外收支吗
你说的这个是什么意思?
以前年度损益调整不是调你去年损益类科目吗,那要是今年暂估成本与实际成本不符,差额可以计营业外收入和支出吗
哦,不跨年就是可以的
好的,谢谢
不客气,帮忙给个五星好评。