借库存商品 贷应付账款暂估
老师 请问采购暂估和到票对冲的差异 成本暂估金额结转了 这部分金额如何做账?
请问老师暂估成本这个要如何账务处理?
老师,请问暂估成本如何做账
老师,您好,请教个问题,2022年暂估成本120000当时记账 借:主营业务成本 暂估 120000 贷:应付账款 暂估 120000,2023年收到发票应如何记账?
请问,暂估成本是什么意思,如何做分录
你好,我们公司2023年成本多记555800.7,现在2025年要调账,需要补交所得税629808.03罚款122714.47要怎么做分录啊
老师请问一下,股权转证以零元转让还是一元转让好一点,转让方还没出资
根据发票做的购销合同和送货单,是必要的吗?
老师好,销售空调,供货商给我们开发票需要备注项目名称吗
你好,老师,开票名称就写船号,不用写识别号可以的吗?
公司有两个法人,其中一个法人占20%股权,想退出,要转给另外一个80%股权的法人,我想问下,股权转让后会让交税,这个税怎么做分录?
交易型金融资产出售需要把公允价值变动损益转入投资收益吗
每个公司社保基数不一样吗
老啊您好,教育机构包场请学生和老师看电影,应计入哪个科目谢谢
外贸出口型号有10多个,在报关单上是每一个都要列明吗,还是只列出一个呢
平时都不涉及库存商品呢
那实际发生生本时又怎么入账,暂估与实际的差额又怎么做
那借方计入主营业务成本
那实际发生成本时又怎么入账,暂估与实际成本差额怎么处理
多计提的冲销,少的补提
怎么做分录呢
少提的时候,借以前年度损益调整 贷银行存款
如果是当年发生计入营业外收支吗
你说的这个是什么意思?
以前年度损益调整不是调你去年损益类科目吗,那要是今年暂估成本与实际成本不符,差额可以计营业外收入和支出吗
哦,不跨年就是可以的
好的,谢谢
不客气,帮忙给个五星好评。