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费用暂估入账后如何冲销,之前做了借:管理费用,贷:其他应付款-暂估

2024-04-19 15:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-04-19 15:03

同学,你好 你是之后来发票了吗?

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快账用户4468 追问 2024-04-19 21:17

有的,那分录怎么做

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齐红老师 解答 2024-04-20 08:44

同学,你好 借:管理费用 负数 贷:其他应付款-暂估 负数 借:管理费用 贷:其他应付款

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快账用户4468 追问 2024-04-20 08:51

如果没有发票回来呢

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齐红老师 解答 2024-04-20 08:52

同学,你好 借:其他应付款 贷:以前年度损益调整

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相关问题讨论
同学,你好 你是之后来发票了吗?
2024-04-19
你好;   你红冲错误   ; 你把管理费用红冲了。然后再去 冲成本暂估   
2022-09-19
对的是的,是这么做的。
2022-07-09
可以的,可以这么做的。
2024-12-13
首先冲销之前的,借其他应付账款 贷以前年度损益调整 确认发票的,借以前年度损益调整 贷其他应付
2022-05-10
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