集团内部别的公司转来用于支付货款的汇票挂其他应付款往来 可以

分支机构,上级拨款应记入“内部往来”其他应付款科目;发生费用应先记入相应的损益类科目,“管理费用”,期末在通过“内部往来”或“总公司往来”科目结转给总公司 请问期末结转怎么做吖
过桥费用怎么挂往来?就是集团公司转我公司我公司又转给别的公司?如果挂其他应付,其他应收,账上不会一直存在这个数了吗?怎么处理好
向集团借用资金用于给分公司买车 分公司上个月做账如下:借:银行存款 贷:其他应付款——内部往来 如果这个月买了车了 如何做分录?
老师你好,用银行存款转款给别的公司用途往来款,别的公司付汇票,意思是用银行存款转到别的公司,备注是往来款,然后别的公司付汇票给我公司,我公司用这汇票付货款,可以吗?
你好老师,我们是分公司,总公司分摊到我们这边的税款,总部给拨付了往来款用来支付这部分税款,但是这笔拨款我们分公司一直挂到其他应付款下面了,我们分公司可以自行调账,将这笔其他应付款抵消吗?
没有税费支付记录,海关缴款书不显示
老师有一张专票金额几百元。税额几块钱。现在客户要求改成普票。那我这个专票需要冲红重新做吗?上个月开的。
进销存的采购单,是写积分前的价格还是积分后的价格
哪些普票可以抵扣进项哪些专票不可以进项?麻烦老师发下最新的资料?
老师好 请问四川初级会计继续教育,怎么选择入囗学习教育
老师,这题答案中,求出来销项税额又减去进项税额,可是,购进税额,当年不就应该抵扣过了吗?为什么又抵扣一次呢
传媒公司与娱乐主播签合作协议,公司用公户给他们主播发放工资时,需要给这些主播申报个税吗
可转债的发行时间如果是4.1日,在计算稀释每股收益的时候需要考虑时间权重吗?
老师 公司处置名下的车 保险公司退了保费2500 怎么入账 借银行存款贷管理费用-保险费吗?
去年暂估了前几个月的电费和一些材料,后续去年年底发票过来了,但是我忘记暂估过了,直接入账了。今年调整怎么调整?小会计准则。 直接原分录冲前边暂估的分录,还是先用生产里转到原材料在红冲暂估,然后材料进销存里出库和入库都录入负数