同学你好,集团公司转过来,就是借银行存款 贷其他应付款 你付给别的公司,就是借其他应付款 贷银行存款
挂靠通过我公司员工账号转到公司后,再用公司的账号转给第三方费用,这个员工的转账怎么做账务处理?挂其他应付款吗?
老师,您好 ,我做账有这样一种情况。就是a公司一直和我们公司有往来,可能好几年都挂帐,并没有结算。有的时候我们转款过去给他们钱,有的时候a又转款给我们公司。那么请问;我是不管是收钱还是付款都挂其他应付款呢? 还是分开挂? 如果是分开挂,那和不分开挂有什么区别么?
过桥费用怎么挂往来?就是集团公司转我公司我公司又转给别的公司?如果挂其他应付,其他应收,账上不会一直存在这个数了吗?怎么处理好
老师上午好!我公司一笔借款由A公司转给B、B又转给C公司,还款时C公司直接还给了A公司,那之前B公司挂的其他应收、其他应付款应该怎么消帐呢?
就是我们公司是做美团外卖的,比如每个月会给总公司开10万的发票,但是总公司会扣掉工资还有其他费用只给我们公司转4万左右的款过来,剩下的都不转,这个款项就一直挂着,我这边应该怎么处理呢?
老师,我们是会展公司(小规模公司),客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自已购买),手机和平板(客户赞助,赞助未开局开票给我们),请问一下自已购买和赞助的都是一样要代缴偶然所得税吗?详细的会计分录指导一下,我这边的会计分录,购买电动车→借:主营业务成本贷:银行。客户中奖取走怎么做?
老师,我们是会展公司(小规模公司),客户公司商场,他们主办商场促销活动,我公司承包抽奖环节,抽奖礼品有电动车(我公司自已购买),手机和平板(客户赞助,赞助未开局开票给我们),请问一下自已购买和赞助的都是一样要代缴偶然所得税吗?详细的会计分录指导一下,我这边的会计分录,购买电动车→借:主营业务成本贷:银行。客户中奖取走怎么做?
现在专票普票都是电子版的吗?还需要金税盘吗
老师好,我刚接手的建筑业一般纳税人的账务,代账公司给的科目余额表发生额和期末余额都不对,主营业务收入的借贷方发生额跟税务报表的本年累计金额也不一样,我现在应该怎么接着做这个账,请教老师
公司7月份,多申报扣款了几个人的个税,现在更正的话,要怎么操作?
老师好,公司有两个股东,如果转股的话需要这两个股东都实名吗?
更正一季度的企业所得税,二季度的怎么作废??
公司被税局通知协助调查,税局通知让做进项税额转出,转出进项税额24796.42元,开票金额179774元,发票是2018年6月材料商开具的,我方当月抵扣的,请问进项转出的话,需要补交哪些税种,具体怎么计算,滞纳金有哪些,怎么算?截止时间到2025年8月29日
收到地区审计局延伸审计的路费。如何记账。 公司是水力发电企业
老师,上个月收到一张增值税专用发票 7月份进项也已经抵扣了,现在发现发票开错了 ,要把发票红冲,申报表里面是不是把进项税额转出 ,填写在附表二第20栏:红字专用发票信息表注明的进项税额这里,
我用其他应收可以吗?因为这笔费用别人不会还我们,我们也不会还那个公司,账上不是会一直出现这个余额了吗?
如果是你先收到集团的钱,再打出去,就用其他应付款。如果先打出去,集团再给你钱,就用其他应收款
别人不会还你们,但这个钱是集团给了你啊,你只是代付一下而已,账上不会出现余额
挂的客商不一样不是有余额吗
是两个公司的,一个公司打给我,我又打给另一个公司,其他应付款里没有设置其他应付款-单位往来明细科目,所以我记在在其他应收的相反方向
A公司打给你,需要你打给C公司,收到A公司的款,就是借银行存款 贷其他应付款-C公司 。你再将其打给C公司,就借其他应付款-C公司,贷银行存款,没有余额
哦明白了,不用挂a公司,但是银行回单上有a公司打款
和这个没关系哈,打进来之后,你是付给C公司