同学你好,集团公司转过来,就是借银行存款 贷其他应付款 你付给别的公司,就是借其他应付款 贷银行存款

挂靠通过我公司员工账号转到公司后,再用公司的账号转给第三方费用,这个员工的转账怎么做账务处理?挂其他应付款吗?
老师,您好 ,我做账有这样一种情况。就是a公司一直和我们公司有往来,可能好几年都挂帐,并没有结算。有的时候我们转款过去给他们钱,有的时候a又转款给我们公司。那么请问;我是不管是收钱还是付款都挂其他应付款呢? 还是分开挂? 如果是分开挂,那和不分开挂有什么区别么?
过桥费用怎么挂往来?就是集团公司转我公司我公司又转给别的公司?如果挂其他应付,其他应收,账上不会一直存在这个数了吗?怎么处理好
老师上午好!我公司一笔借款由A公司转给B、B又转给C公司,还款时C公司直接还给了A公司,那之前B公司挂的其他应收、其他应付款应该怎么消帐呢?
就是我们公司是做美团外卖的,比如每个月会给总公司开10万的发票,但是总公司会扣掉工资还有其他费用只给我们公司转4万左右的款过来,剩下的都不转,这个款项就一直挂着,我这边应该怎么处理呢?
我们是制造业,给管理人员进行安全培训支付的费用计入哪个科目?员工回家的油费,可以计入 管理费用-交通费吗?
老师您好,个人所得税问题,比如11月份还没有申报,每年的税率是到明年一月份还是今年12月份?还有几个月,想均摊应纳税所得额
小规模季度开免税票,税率栏次是免税,如果季度开超了30万,也是全免增值税的吗
老师,咨询个问题,我们是一般纳税人销售60万营业额,货款大概37万专票13%,需要交哪些说,税金大概多少呢。能不能帮我算算
老师,我们是建安公司,比如这个月开发票了,成本不够,我需要暂估成本,借:工程施工-材料费,贷:暂估,月末把暂估成本结转到了主营成本里了。过了半年,收到发票了,我该怎么记账?冲工程施工还是冲主营成本!
老师您好,请教一个问题,11月份个税还没有申报,比如老板的工资是每个月按2万元算的,如果想保证税率不超过10%,现在每个月递增所得额是11800元,已经累计应纳税所得额十万了,剩下的44000是不是就相当于44000减几个11800呢还有几个月呀11月还没有申报
老师,问下开增值税发票的计量单位用瓶 规格型号写300克,影不影响
建筑服务发票,指的是工程类发票么
老师,为气象局出装修设计图,属建筑服务还是现代服务
老师请问售后出库的配件,没有收费的。这个财务流程和账务是怎么处理啦?
我用其他应收可以吗?因为这笔费用别人不会还我们,我们也不会还那个公司,账上不是会一直出现这个余额了吗?
如果是你先收到集团的钱,再打出去,就用其他应付款。如果先打出去,集团再给你钱,就用其他应收款
别人不会还你们,但这个钱是集团给了你啊,你只是代付一下而已,账上不会出现余额
挂的客商不一样不是有余额吗
是两个公司的,一个公司打给我,我又打给另一个公司,其他应付款里没有设置其他应付款-单位往来明细科目,所以我记在在其他应收的相反方向
A公司打给你,需要你打给C公司,收到A公司的款,就是借银行存款 贷其他应付款-C公司 。你再将其打给C公司,就借其他应付款-C公司,贷银行存款,没有余额
哦明白了,不用挂a公司,但是银行回单上有a公司打款
和这个没关系哈,打进来之后,你是付给C公司