你好!这个你们开红字信息表,然后对方确认后开。红字发票给你们。

去年10月给客户开专票,税号少了一位。对方现在才发现。对方未抵扣。请问是否需要对方把票退给我们,我们开红字信息表,冲红后再重新开,把蓝字票给对方。还是说开红字信息表然后开红字发票,再开蓝字票,将红字和蓝字票一起寄过去?
你好对方已抵扣开具红字信息表给我红字信息错误但已开负数发票现在跨月红字发票怎么处理
你好对方已抵扣开具红字信息表给我红字信息错误但已开负数发票现在跨月红字发票怎么处理
老师好,对方公司开的21年的发票因为税收编码错误重新开了,我已经抵扣,我开给对方开具红字信息表,对方重新开发票,我收到发票先负数做原来分录,再重新做正数,已经抵扣过的增值税怎么处理?怎么做账?
老师跨月发现对方发票开错了 ,对方重新开票,账务上怎么处理,跨月发票,对方开具红字发票了,原发票要退回吧,已经结账了,怎么处理呢
现在小规模可以开1%专票吗
老师,工商年报,单位养老保险缴费基数怎么算,25年9月开始缴纳保险,缴费基数4879×3个月吗
红字发票对应的进项税应该怎么处理?
支付临时工工资500,是不是要给对方报个税?要是不报个税,是不是就不能汇算清缴之前扣除?
你老师,银行手续费正常做账,需要银行开票嘛
站在会计准则的角度上,收到退回的预付款,预付账款是出在借方负数,还是在贷方正数呢
老师,生产成本有二级科目是制造费用吗?还是说制造费用是单一一级科目!公司的模具费,我直接计入主营业务成本,老板说不对!我不知道模具费怎么做账,麻烦老师给个分录过程
老师,电焊证书可以抵扣专项附加扣除吗
郭老师,建安,进项开来分包的劳务是专票,我们能全部抵扣,然后全额开给建设放专票吗
老板微信给职工转账三万,员工报销了2万(有发票),其中1万算员工借款,结合前期公司欠员工1000,一抵消,员工欠公司9000元,可是不是通过公户转的,是老板微信转账的,这笔款项如何做账务处理,如何写分录呢
老师,是这样么
你好!是的呃。不过建议你先跟对方说下
,明白,,,老师,还想问一下,,就是我们进项票是以下两张图,,我给对方开的 劳务保养费,可以么
你好,可以的,这个没问题
老师 如果是我们采购货物 这批货物还送了我们其他 但是只开了主机的项目 我们销项票 把送的这些东西 都开进去了 是不是不行啊
你好!你如果是商贸企业,确实不太好 有销无进,很容易被查
我们买的设备 送了调试 和 灯 总价包含了送的东西 进项只开了设备的项目 我们销售出去 把送的调试和灯也开进去了 合理么 还是需要让供货方重新开一下
那就需要让供货方重新把这些产品都开进去哈
你好!你们也可以不开出去。也可以让对方补开给你
老师.像这种安装调试 维修 这个 只有销项没有进项可以么
你好!这个没事。安装调试费是可以的
明白了 我购买方 把这边进项红冲了 需要把红冲票给供货商么
你好,这个你抵扣过了的话就不用给对方了。
老师 那我这边抵扣过的 就只把红字发票开出来就行 是吧
你好!是对方开红字发票给你
我抵扣过的 是需要供货商去填写红冲 给我红字发票 对吗
你好,你抵扣过你开红字信息表,然后对方确认,对方确认之后开红字发票给你。
明白了 老师 研发和技术服务 的发票 只有销项 没进项 可以么
你好,可以的,这个没关系。