你好!这个你们开红字信息表,然后对方确认后开。红字发票给你们。
因操作失误将进项发票进行不低扣勾选了,咨询税务局后税局说只能通过冲红对方重开发票处理,但对方开票系统显示我们已抵扣需要我们开局红字,想问下我们能开局未抵扣红字吗,开局未抵扣红字需要做进项转出吗
你好对方已抵扣开具红字信息表给我红字信息错误但已开负数发票现在跨月红字发票怎么处理
你好对方已抵扣开具红字信息表给我红字信息错误但已开负数发票现在跨月红字发票怎么处理
老师好,对方公司开的21年的发票因为税收编码错误重新开了,我已经抵扣,我开给对方开具红字信息表,对方重新开发票,我收到发票先负数做原来分录,再重新做正数,已经抵扣过的增值税怎么处理?怎么做账?
对方已经勾选抵扣过的发票,发现错误需要红冲,怎么处理
老师好,我们公司是做饮料批发的(是一般纳税人)。打给生产厂家5万元的货款生产厂家会发给4万元钱的货并开专票,并把1万元再打回我们的账户上,然后让我们给他开服务咨询的发票(1万元的),这样开服务发票是不是存在风险?!原来是老板娘自己开现在要我来开请问老师我该怎么办才好呢?
直接目标核心目标支持目标那个是哪一章内容?
老师,保险合同的当事人包括哪些?
老师麻烦帮忙解答一下这个题
个人出租住房。开普票,每月租金在10万一下,开1.5还是免税
老师您好!请问买十送一 金额那里公式怎么列 比方买那么多数量的东西 单价6.5元 用买十送一活动实际应付多少金额
这道题的答案是a吗?
老师,今天注会税法考了一道印花税之前是买卖合同,后面改为融资租赁合同,交税是只有交差额部分的印花税吗
不懂。为什么z的风险收益率是这个计算方法,书上没有找到这个公式
一般纳税人A(名下无机械),与甲方签订带人租赁、甲供柴油的租赁合同。 A给甲方开建筑服务*机械租赁9%专票,然后A向其他BCD等租工程机械,由于BCD 都是个人基本拿不到发票,这样A的成本发票就很少,向甲方开具销项发票数额比较大会不会涉嫌虚开,有真实业务
老师,是这样么
你好!是的呃。不过建议你先跟对方说下
,明白,,,老师,还想问一下,,就是我们进项票是以下两张图,,我给对方开的 劳务保养费,可以么
你好,可以的,这个没问题
老师 如果是我们采购货物 这批货物还送了我们其他 但是只开了主机的项目 我们销项票 把送的这些东西 都开进去了 是不是不行啊
你好!你如果是商贸企业,确实不太好 有销无进,很容易被查
我们买的设备 送了调试 和 灯 总价包含了送的东西 进项只开了设备的项目 我们销售出去 把送的调试和灯也开进去了 合理么 还是需要让供货方重新开一下
那就需要让供货方重新把这些产品都开进去哈
你好!你们也可以不开出去。也可以让对方补开给你
老师.像这种安装调试 维修 这个 只有销项没有进项可以么
你好!这个没事。安装调试费是可以的
明白了 我购买方 把这边进项红冲了 需要把红冲票给供货商么
你好,这个你抵扣过了的话就不用给对方了。
老师 那我这边抵扣过的 就只把红字发票开出来就行 是吧
你好!是对方开红字发票给你
我抵扣过的 是需要供货商去填写红冲 给我红字发票 对吗
你好,你抵扣过你开红字信息表,然后对方确认,对方确认之后开红字发票给你。
明白了 老师 研发和技术服务 的发票 只有销项 没进项 可以么
你好,可以的,这个没关系。