您好!这个借应交税费-应交个人所得税 贷银行存款就行 发放的时候,借,管理费用工资贷,应付职工薪酬工资。 然后再借,应付职工薪酬,工资贷,银行存款,应交税费,应交个人所得税。

老师,请教下,8月份银行单扣了40元个税,这部分个税应该是6月份工资是吧,应该记入7月份账里,发放6月份工资的时候,借:应付职工薪酬 贷:应交税费―个人所得税,这样对吗?
老师,您好,我们公司做了会计交接,前任会计是5月份申报3月工资个税,现任会计是6月申报5月工资个税,所以,现在出现了一个问题,4月份工资的个税没有申报,请问这种情况应该怎么调整呀
老师,公司6月份工资个税申报和实际发放不符怎么调啊?情况是这样:6月份工资在7月初先申报了个税(1万),后来工资表又做了调整(个税9000),最后按调整后的工资表发了工资,但申报的已经扣款没有做调整,现在应该怎么办?是更正申报退税?还是在7月工资表调增减一下啊?
老师,有个问题,就是,这个月14号申报个税的时候,由于未考虑专项附加扣除,所以公司就多缴纳了个税。15号的时候,让员工重新自己在个税app里更新信息。然后15号早上又更正了申报。14号那天扣款1154.6,15号更正申报的金额是851.69。那现在就涉及到退个税的问题和公司多支付个税。因为退税是退到员工个人卡上。由于申报个税的时候,1月工资还没发放,所以我们就从这几个员工的应发工资部分,其他应扣款里面来扣除多支付的这部分个税金额。但是,关于账务处理,您帮我看看,我在1月工资这笔账里应该怎么改?我的这笔发放1月工资的账,昆明办公室+富民厂区的个税金额合计就是14号扣款的1154.6这个金额。但是,由于1月份工资,是把多缴纳的个税部分从他们几个的其他应扣款里面扣了再发放的。这个账我该怎么调一下?
老师,有个问题,就是,这个月14号申报个税的时候,由于未考虑专项附加扣除,所以公司就多缴纳了个税。15号的时候,让员工重新自己在个税app里更新信息。然后15号早上又更正了申报。14号那天扣款1154.6,15号更正申报的金额是851.69。那现在就涉及到退个税的问题和公司多支付个税。因为退税是退到员工个人卡上。由于申报个税的时候,1月工资还没发放,所以我们就从这几个员工的应发工资部分,其他应扣款里面来扣除多支付的这部分个税金额。但是,关于账务处理,您帮我看看,我在1月工资这笔账里应该怎么改?我的这笔发放1月工资的账,昆明办公室+富民厂区的个税金额合计就是14号扣款的1154.6这个金额。但是,由于1月份工资,是把多缴纳的个税部分从他们几个的其他应扣款里面扣了再发放的。这个账我该怎么调一下?
老师,那个报表实收资本填了注册资本的金额30万进去了,之前一直这样填,工商那边也没公示,这样能改0吗
老师您好,我想问下小型微利企业应纳税所得额减按25%计算应纳税所得额,按20%算所得税这个政策,针对的是不超过100万,还是超过100万但不超过300万的呢
疏通公司厕所下水道费用是320元是进入福利费还是什么科目及二级明细科目呢
老师,劳务发票是不是一定要备注项目名称
老师,股东以专利入实收资本,做账需要那些凭证
未分配利润年初和期末数差额是360万,但是利润表里是-84.52 实际是有一笔放弃债权的协议,可以向税局如实解释吧?
工地上的通宵夜宵费,做什么科目?建筑业
老师你好,法定代表人和股东为同一个人,在给公司完成实缴后,能从公司借用现金用于公司经营吗?(12月份年底前还进来)
气动冲压机生产用,金额600元,是进入物料还是固定资产呢
进项税额未认证抵扣直接做成进项税了,每月结转增值税做的是 借销项税 贷进项 转出多交增值税 怎么做科目调整
老师,麻烦把数字带进去可以吗?从计提到发放的全过程
借,管理费用工资6 0000贷,应付职工薪酬工资60000 借应交税费-应交个人所得税3000 贷银行存款3000 借,应付职工薪酬,工资60000 贷,银行存款57000,应交税费,应交个人所得税3000
老师,这3000应该是员工个人承担的,这个账体现不出来呀,
你好!这个体现了啊。因为最后那一步分录发放工资的时候只发了57000给他。
不通过其他应收做了?
您好,这个不需要了。从他的工资里面扣就可以了