你好 你8月报的时候7月发放的工资个税 。如果你7月发放是6月工资的话 就是扣6月工资。 是的 是这样来做分录
老师,请教下,8月份银行单扣了40元个税,这部分个税应该是6月份工资是吧,应该记入7月份账里,发放6月份工资的时候,借:应付职工薪酬 贷:应交税费―个人所得税,这样对吗?
老师好,7月计提7月,8月发放7月份工资 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资 应付职工薪酬-社保 应付职工薪酬-公积金, 应交税金-个人所得税 这里的个人所得税,是在1到15.号报税日期内交掉? 老师,次月的所得税是在 贷:银行存款
老师,6月份个税借方应交税费应交个人所得税1084贷银行存款,,6月份的个税在7月份工资表里面作为扣除项,贷方却是借应付职工薪酬贷应交税费应交个人所得税1080,少了这4元还有什么方法补上不,这4元是出纳她自己抹掉了
老师,4月工资是59905.01元,含应交个税6元 计提工资时, 借:管理人员职工薪酬(应发工资)59905.01 贷:应付职工薪酬-工资(应发部工资)59905.01 发放工资时, 借:应付职工薪酬-工资59905.01 应交个人所得税(负的6元) 贷:银行存款59899.01 支付个人所得税: 借:应交个人所得税6 贷:银行存款6 老师,我这从计提工资到发放工资再到支付个人所得税的分录,是不是这样做?总感觉不对
老师,有参保生育险的员工6月份产假,单位有发放工资,6月份计提工资 借:管理费用 贷:应付职工薪酬;7月份发放工资 借应付职工薪酬 贷:其他应收款-个人养老保险 贷:银行存款 8月申请生育津贴至员工个人账户;接下去账户该如何处理,7月份没计提工资
老师,个人独资个人经营所得不享受减免政策哦?
老师,请问农业企业有什么政策?
老师,我要在电税局报送财报(税款所属期间为25.7.1-25.9.30),在填写资产负债表时,年初余额是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的数据)?期末余额是不是截至2025年9.30日的数据
24年开给客户116万,现在客户只能回款90万,想着把原来的发票红冲了,从新开90万元,但是对方发票已抵扣,现在该怎么办
微信收付款收什么税,分别多少
老师想问一下,去年的收入未确认收入,在今年才确认,现在要调整回去年,要怎么做账?
残保金工资总额如何取数
我在一家工程材料公司上班,有没有一套完善的进销存表格?减少手写的程序
老师,可以帮我看一下凭证代收电费27499.3这个数怎么来的吗
8月凭证错了,红冲然后填一个正确的可以吗?
我8月份报的是6月份工资,应该倒回7月份账里,计提这个税金是吗?
你好 正常的话 你7月发放6月工资 到时应该在7月那个月去走这笔 借:应付职工薪酬 贷:应交税费―个人所得税 8月做借应交税费-应交个人所得税 贷银行存款
好的,谢谢老师
没事的 希望能帮到你