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老师,在没有收到发票前付的款都要挂预付账款吗?

2024-07-03 14:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-03 14:32

你好!是的,就是这样了

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快账用户7967 追问 2024-07-03 14:41

老师,那汇算清缴调增申报所缴纳的企业所得税应该怎么做分录

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齐红老师 解答 2024-07-03 14:45

你好! 补税会计分录 借:以前年度损益调整 贷:应交税费--应交企业所得税 同时结转以前年度损益调整 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 实际补缴企业所得税时: 借:应交税费--应交企业所得税 贷:银行存款

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快账用户7967 追问 2024-07-03 14:50

老师,我们是实行小企业会计准则,没有“以前年度损益调整”这个科目,借:利润分配-未分配利润,贷:应交税费-应交企业所得税实际缴纳时:借:应交税费-应交企业所得税,贷:银行存款。可以吗?

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齐红老师 解答 2024-07-03 14:55

你好,可以的,可以这样。

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快账用户7967 追问 2024-07-03 15:09

好的,谢谢老师!

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齐红老师 解答 2024-07-03 15:16

你好,不用客气的了。

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你好!是的,就是这样了
2024-07-03
是可以的,你们能分清就可以
2021-12-29
你好,现在收到开发票 借:固定资产 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:预付账款 
2020-10-20
同学,你好,可以,但最好开始使用了应收就一直用应收
2021-09-17
比如购买货物,对方尚未交货,先把款给人家了,这是预付账款。
2021-08-17
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