你好,这个是按5000申报个税,这个餐费是冲减福利费

老师好,我们公司6月份发的4月份公司。有位员工工资是8000元,无任何扣除项。7月份申报个税时缴纳个税是60元,请问8月份申报个税工资8000元时,是应该缴纳90元个税?还是缴纳230元个税?列如8月份申报时工资总额累计收入是40000元,减除费用35000元,累计应纳税所得额为5000元,税率10%,5000*10%-210-60=230元?还是按照5000-2000=3000元,然后乘以3%算?
请问老师个人所得税工资5000元,社保400元,这社保400元是在这5000元里面扣除吗?然后实发工资4600元,申报个人所得税工资薪金是否按照4600元社保?
老师请问一下,企业给员工交的保险,公司承担部份也要并入个人工资薪金所得税申报吗,比如说,王某10月份工资是1000元,保险费用公司承担部份300元,个人承担部份30元,王某这个月工资薪金所得税要按1330元申报吗
员工3月入职,3月工资4月发放5月申报,那我做工资表里面减除费用是按照多少?5000还是10000元?个税系统是5月申报4月所属期,那是按照5000*2扣除,再4月份发工资时候,工资表我也得按照5000*2扣除提前计算个税了吧
请问老师,员工个人承担的餐费从工资中扣除,比如张三5月份应发工资5000元,个人承担餐费50元,我应该按照5000元申报个人所得税,还是按照5000-50=4950元申报个人所得税?
我们现在有家公司,没有业务,就发我一个人的工资,老板每月打款到对公户里,给我发工资,就5600元,老板打进来的时候可以备注投资款吗
当月已经认证的进项税额,要转出怎么做分录的老师
代扣代缴的税率是多少
给对方的发票抬头开错了一个字,这张发票会出现在对方的全量发票系统里么
老师,公司主营业务收入是营业执照上面的经营范围对吗?如果上面没有的,是不是就是其他业务收入。
1-7月免税收入因未及时与境外客户取得合同,8月进行了免税备案,把免税收入8月及以后的申报进了增值税,1-7月的免税收入未申报增值税,进行企业所得税汇算清缴,提示营业收入与申报的增值税有数据差异,这个的话忽略提示继续申报可以吗
老师:计提社保的费,单位要计提,个人的要不要计提
我们已经按照出厂价35来开了,但是下游要求我们按照净重开票,类似34.93这样,这可怎么办
老师,我工资计提和发放怎么写分录
老师好,想问一下,25.12要交增值税。可如果把末勾选发票也做账,应交税费应交增值税--末认证税金,结转后,报表应交税金为负数了,这个要怎么处理。
老师,按照个税规定,哪些属于扣除项
就是那些独生子女,差旅费津贴这种如果放到工资里边了,可以扣除后金额纳税