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老师好,本月冲红以前年度发票金额较大,增值税抵减后还需退税,增值税报表上数据是负数,附加税也是,计提税金也按负数来吗?

2024-07-04 10:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-07-04 10:55

你好,如果不用交税就不用计提。

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你好,如果不用交税就不用计提。
2024-07-04
本月冲红了以前年度的专票,在填写增值税主表时,需要在相应的栏次中反映出红字发票的信息。 销售额及销项税按抄税资料中的实际销售额、实际销项税填写,即正数票减去负数票(不包括废票)。如果红字发票导致销项税额为负数,那么在主表中也按负数填写。 具体来说,主表中涉及到销售额和销项税额的栏次可能需要进行调整。通常,在“销售额”栏中填写冲红后的实际销售额(正数销售额减去红字销售额);在“销项税额”栏中填写相应的销项税额(正数销项税额减去红字销项税额)。
2024-07-03
你好,正在回复题目
2025-11-25
2024年第一第二季度更正为实际的负数金额比较好
2025-11-25
你好;   1.  留底的部分 到时你可以申请退税的 ; 你们要申请退税不 ; 2.      做到未交增值税借方去即可 ;   3.     是的; 做附加 税 ;  税金及附加负数  红冲计提   
2022-08-11
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