你好,如果不用交税就不用计提。

9月开了一张10万的专票,10月份也交了税费,可是客户把货退了、也把票退了回来、我就红冲了该发票、到了2022年一月份要报税时,增值税申报表的金额是负数,税额也是负数,我该怎么申报好
老师,7月份开票8月份冲红后,在报8月份的税时,除了增值税能填负数冲回来,附税金额能冲回来吗?还是说不给退赋税金额
本月冲红上月发票的金额大于本月销售收入,导致本月销售收入为负数,如冲红的金额为100万,冲红的增值税和附加税已交,这种情况报税是要到税务大厅里去报,1、增值税留抵,那附加税呢,怎么操作? 2、账务处理上,增值税可以冲红,是转到“转出多交增值税”科目还是“未交增值税”科目借方? 3、账务处理上,附加税怎么操作呢,是直接记税金及附加科目负数吗?
老师好,本月冲红了以前年度的专票,增值税其他产品抵扣后还有余额要退税,软件部分的增值税不能抵,附加税报表显示负数,增值税主表怎么改?
老师好,本月冲红以前年度发票金额较大,增值税抵减后还需退税,增值税报表上数据是负数,附加税也是,计提税金也按负数来吗?