本月冲红了以前年度的专票,在填写增值税主表时,需要在相应的栏次中反映出红字发票的信息。 销售额及销项税按抄税资料中的实际销售额、实际销项税填写,即正数票减去负数票(不包括废票)。如果红字发票导致销项税额为负数,那么在主表中也按负数填写。 具体来说,主表中涉及到销售额和销项税额的栏次可能需要进行调整。通常,在“销售额”栏中填写冲红后的实际销售额(正数销售额减去红字销售额);在“销项税额”栏中填写相应的销项税额(正数销项税额减去红字销项税额)。

老师,个体工商户可以开增值税普票吗?开普票一个月不超过多少?一个季度不超过多少?如果个体工商户定额定税后开增值税发票超过了定额定税的额度要不要缴纳增值税?如果企业上个月开增值专票,这个月发现错开红字冲红发票开票缴纳的税费没有退回,如何做抵扣掉之前所欠的税款?企业申报增值税时上期留底税款做这个抵扣填在报表哪行?
6月红冲了一张以前年度卖二手车的发票,之前是开票3%减按2%征收的,这个月申报时候发现这张发票在申报表简易征收那里显示负数,还显示要退增值税和附加税哦?是不是有什么问题啊?
老师,本月有预缴税款,销项-预缴-抵扣的进项税额,现在主表32行34行是负数,然后增值税税附加税也显示负数,保存了还是提示未保存,怎么处理?
老师,加计抵减的会计分录具体怎么做(之前都没有,上月申报时跳出来可以补以前年度的加计抵减,然后申报了,一共是60多万,我们本月进项税额小于销项税额,需要交3万多的增值税,我刚申报完增值税因有加计部分可以抵减税一分没交,但是增值税主表没有体现,只有附表四有数据)这种情况该怎么做分录
老师好,本月冲红了以前年度的专票,增值税其他产品抵扣后还有余额要退税,软件部分的增值税不能抵,附加税报表显示负数,增值税主表怎么改?
生产企业有批货出口了申报了免抵退,退税额目前是0,但是客户没钱付,属于不能收汇的情况。这种我要怎么办?
老师,离职员工的竞业补偿金按月发放,怎么申报个税?还是
我想注销公司,然后缴销发票的时候显示有15张未缴销的,但是我手上实际上只有11张。空缺的四张,我觉得没有丢失。我想查一下我未核验的发票,但是我找不到界面了。还是说系统问题都是和实际数目对不上的
你好,总公司项目已拨款了一部分,最后尾款业主方要求在本地分公司开票,付款出去最好的办法是什么,把到分公司款拨付到总公司,由总公司开票去分公司可以吗
交纳个税的现金流量选什么项目?
老师,我们物业公司收取公寓电费1元一度电,含电费成本价0.7元,剩余的0.3元是维护费,这个发票应如何开具?
抖音达人个人,25年佣金50万,投流40万。现在税务局要求按50万交个人所得税,不能扣除40万投流费!
一年的销项税没有结转现在要结转怎么做?
大宗贸易开票限额了怎么处理呢,最近有什么新政策吗?
老师,请问电子税务局收到通知补缴社保费 具体的情况如下: 25年公司2名员工 一位是己退休员工,每月4000元工资并己申报个税 另外一位,每月应发10000元,己申报个税 怎么补缴?补多少?求一步一步操作流程
数据都是按要求填写的,我们是软件企业,非软件的增值税不能抵软件部分的增值税,比如说本期冲红的是非软件产品的增值税税额是5万,软件产品的增值税假如说是2万 ,增值税报表上本期是应退税3万,但是软件产品的2万增值税是不能用5万来抵扣的,所以软件产品的增值税和附加税还是要交的,这样的情况下怎么处理?
这个正常做账结转就可以
附加税报表是负数呢
有预缴的抵减就可以了
是我说的不够清楚吧,本期是非软件产品增值税要退税,软件产品增值税要缴税,不能抵减的
附加税报表为啥是负数
冲红的金额大呀,不是举例数字说了吗?非软件产品的增值税要退税
负数申报就可以了