本月冲红了以前年度的专票,在填写增值税主表时,需要在相应的栏次中反映出红字发票的信息。 销售额及销项税按抄税资料中的实际销售额、实际销项税填写,即正数票减去负数票(不包括废票)。如果红字发票导致销项税额为负数,那么在主表中也按负数填写。 具体来说,主表中涉及到销售额和销项税额的栏次可能需要进行调整。通常,在“销售额”栏中填写冲红后的实际销售额(正数销售额减去红字销售额);在“销项税额”栏中填写相应的销项税额(正数销项税额减去红字销项税额)。

老师,个体工商户可以开增值税普票吗?开普票一个月不超过多少?一个季度不超过多少?如果个体工商户定额定税后开增值税发票超过了定额定税的额度要不要缴纳增值税?如果企业上个月开增值专票,这个月发现错开红字冲红发票开票缴纳的税费没有退回,如何做抵扣掉之前所欠的税款?企业申报增值税时上期留底税款做这个抵扣填在报表哪行?
6月红冲了一张以前年度卖二手车的发票,之前是开票3%减按2%征收的,这个月申报时候发现这张发票在申报表简易征收那里显示负数,还显示要退增值税和附加税哦?是不是有什么问题啊?
老师,本月有预缴税款,销项-预缴-抵扣的进项税额,现在主表32行34行是负数,然后增值税税附加税也显示负数,保存了还是提示未保存,怎么处理?
老师,加计抵减的会计分录具体怎么做(之前都没有,上月申报时跳出来可以补以前年度的加计抵减,然后申报了,一共是60多万,我们本月进项税额小于销项税额,需要交3万多的增值税,我刚申报完增值税因有加计部分可以抵减税一分没交,但是增值税主表没有体现,只有附表四有数据)这种情况该怎么做分录
老师好,本月冲红了以前年度的专票,增值税其他产品抵扣后还有余额要退税,软件部分的增值税不能抵,附加税报表显示负数,增值税主表怎么改?
老师,驾校购入教练车,轿车记入固定资产哪个二级科目
请问老师,单位给车辆上的保险,中有一项取得的发票是:*保险服务*驾乘意外组合产品,需调增 么?属于商业保险么,给单位所有的车辆上的。
朴老师,电商的运费可以作为长期待摊费用来待摊吗?我公司是集团的电商公司,电商店铺的主体有的是我电商公司,大部分店铺主体是集团的工厂。25年1-6月所有的运费(包括集团工厂店铺所使用的运费)都是我电商公司付的(大部分运费都是工厂的,因为卖的好的店铺主体都是工厂)。快递公司开的也是我电商公司的发票。25年7-12月的运费全是工厂付的。所以我想2025年1-6不属于我电商公司的运费我作为长期待摊费用,摊在25年7-12月里,没有摊完的甚至摊在26年,因为主体是电商的店铺量走的少,运费也用的少。电商公司25年7-12月就不用工厂把运费开在成本里了。
哪些客票抵扣必须要公司抬头,哪些可以按个人抬头
老师您好,采购原材料,直接全部领用了,没有注明用在哪个产品上的,这个怎么核算成本啊
协会的会费收入,只是免增值税,不免企业所得税,可以作为业务招待费的计提基数么?
老师,一次性奖金税率表发一下吧,谢谢
老师好,请问公司股权变更,有公司和个人,这样的话先做那个比较好点。
老师好,去年12月份忘记计提折旧了,1月份怎么做账?
老师,你好,我开了两个公司,由两个人打进钱A公司帐户,我再从B公司转给两个人,请问这比钱是属于我的是吗
数据都是按要求填写的,我们是软件企业,非软件的增值税不能抵软件部分的增值税,比如说本期冲红的是非软件产品的增值税税额是5万,软件产品的增值税假如说是2万 ,增值税报表上本期是应退税3万,但是软件产品的2万增值税是不能用5万来抵扣的,所以软件产品的增值税和附加税还是要交的,这样的情况下怎么处理?
这个正常做账结转就可以
附加税报表是负数呢
有预缴的抵减就可以了
是我说的不够清楚吧,本期是非软件产品增值税要退税,软件产品增值税要缴税,不能抵减的
附加税报表为啥是负数
冲红的金额大呀,不是举例数字说了吗?非软件产品的增值税要退税
负数申报就可以了