第一种:借应收票据贷应收账款提前贴现的, 借银行存款, 财务费用贴现息 贷应收票据。 第二种:借应收票据贷应收账款,借银行存款 贷应收票据。

甲公司为一般纳税人,增值税率为13%,库存材料按实际成本核算,销售收入不含应向购买者收取的增值税税额。该公司2x19年12月发生如下经济业务:(1)1日,从银行取得6个月期限的流动资金借款2000万元,年利率为6%,利息按月计提,到期时随本金一起支付。(2)5日,从乙公司购入一批原材料,不含税价款为300万元,增值税税额39万元,材料已验收入库。开出并承兑一张3个月到期的商业汇票。(3)13日,收回一批委托丙公司加工的原材料并验收入库。该批物资于上月发出,发出原材料的实际成本为195万元。本月以银行存款支付给丙公司63.5万元,其中,加工费为50万元,消费税5万元,增值税为6.5万元。收回委托加工的原材料用于连续生产应税消费品。(4)15日,与丁公司签订一份销售合同,合同总价款600万元,当日收到丁公司预付的货款200万元。(5)18日,从工商行政管理局了解到,原材料供应商戊公司已经破产,本公司所欠3万元无法支付。(6)25日,宣告分配2x18年的现金股利80万元。(7)31日,计提本月工资费用40万元,其中,生产工人30万元,管理人员8万元,销售人员2万元
(此题共64分,每小题8分)甲公司为一般纳税人,增值税税率为13%,库存材料按实际成本核算,销售收入不含应向购买者收取的增值税税额。该企业2×19年3月发生如下经济业务:(1)1日,从银行取得6个月期限的流动资金借款2000万元,年利率为6%,利息按月计提按季支付。(2)5日,从乙公司购入一批原材料,不含税的价款为300万元,增值税税额为39万元,材料已收到并验收入库,开出并承兑一张3个月到期的商业汇票。(3)13日,收回一批委托并公司加工的原材料并验收入库,该批物资于上月发出,发出原材料的实际成本为195万元。本月以银行存款支付给丙公司61.5万元,其中,加工费为50万元,消费税5万元,增值税6.5万元,收回委托加工的原材料用于连续生产。(4)15日,与丁公司签订一项销售合同,合同总价款600万元,当日收到丁企业预付的货款200万元。(5)18日,从工商行政管理局了解到,原材料供应商戊公司已经破产,本企业所欠货款3万元无法支付。(6)25日,宣告分配2×18年的现金股利80万元。(7)31日,计提本月工资费用40万元,其中生产人员30万元,管理人员8万元,销售人员2万元。
(此题共64分,每小题8分)甲公司为一般纳税人,增值税税率为13%,库存材料按实际成本核算,销售收入不含应向购买者收取的增值税税额。该企业2×19年3月发生如下经济业务:(1)1日,从银行取得6个月期限的流动资金借款2000万元,年利率为6%,利息按月计提按季支付。(2)5日,从乙公司购入一批原材料,不含税的价款为300万元,增值税税额为39万元,材料已收到并验收入库,开出并承兑一张3个月到期的商业汇票。(3)13日,收回一批委托并公司加工的原材料并验收入库,该批物资于上月发出,发出原材料的实际成本为195万元。本月以银行存款支付给丙公司61.5万元,其中,加工费为50万元,消费税5万元,增值税6.5万元,收回委托加工的原材料用于连续生产。(4)15日,与丁公司签订一项销售合同,合同总价款600万元,当日收到丁企业预付的货款200万元。(5)18日,从工商行政管理局了解到,原材料供应商戊公司已经破产,本企业所欠货款3万元无法支付。(6)25日,宣告分配2×18年的现金股利80万元。(7)31日,计提本月工资费用40万元,其中生产人员30万元,管理人员8万元,销售人员2万元。
老师您好,我们建筑公司 2023年收到甲方给的50万工行资金链供应,并且提现扣除了手续费。 再于2024年5月21收到 这比到期的50万供应链资金,同时银行扣除了50的资金链供应,请问完整的业务分录怎么写?
老师您好,我们建筑公司 2023年收到甲方给的50万工行资金链供应,并且提现扣除了手续费。 再于2024年5月21收到 这比到期的50万供应链资金,同时银行扣除了50的资金链供应,请问完整的业务分录怎么写?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
老师您好,就是我们2023年6月票据贴现50万了,然后在2024年资金链供应又以甲方_中建账户名称又转过来了50,同是银行又把这笔50给扣走了。
借银行存款 贷预收账款 借预收账款 贷银行存款
直接平账就可以了吗?
是的对的是的对的。