你好,请把题目完整发一下

郭老师在吗郭老师接下谢谢
老师您好!请问老师,调整去年9月份的一笔费用,9月份付款90000元,我入到了管理费用招待费,后面对方开来了劳防用品发票,分9,10,11三个月开具,我现在应该怎么调,怎么做分录?
审计帮我出了调整表,要求我重分类,今年和上年数都要填重分类,我需要怎么操作
郭老师,付的软件使用费,一次性付2年的(26.1到27.12),我每月怎么做账
老师,上期有留抵1616.26,本月勾选待认证进项税额73573.32,销项是62423.91,请问要结转未交增值税的会计分录怎么写呢?
你好老师,股权转让是不是要股东登入自然人电子税务局网页申报个人所得税
老师,企业所得税汇算清缴,资产折旧摊销表,资产原值填本年度年末余额还是本年度增加额,还是别的?
老师,我们是房地产开发公司,我们在24年2月份已经进行了土地增值税的全盘清算,后续是否还需要再申报土地增值税这个税种呢?
单位给员工申报工资,是不是从2026年开始不能够补申报当月以前的工资了
老师好,请问老师贷款本金是4000万,利息是4061242.76,每个月还本付息,请问年化利率是多少呢
(7)31日,计提本月工资费用40万元,其中生产人员30万元,管理人员8万元,销售人员2万元。(8)31日,借给乙公司一批包装物,收到乙公司支付的押金5万元。(9)31日,计提本月的借款利息。会计分录
1借银行存款2000 贷短期借款2000 2借原材料300 应交税费应交增值税进项税额39 贷应付票据339 3.借委托加工物资50 应交税费应交增值税进项税额6.5 -应交消费税5 贷银行存款61.5 借原材料245 贷委托加工物资245 4.借预付账款200 贷银行存款200 5.借应付账款3 贷营业外收入3 6借利润分配-现金股利80 贷应付股利80 7借生产成本30 管理费用8 销售费用2 贷应付职工薪酬40
8借银行存款5 贷其他应付款5
9借财务费用10 贷应付利息10