你好,对的是的,因为他都是从所属期1月份开始的,这里填写的是本年累计1~6月份的。

老师,没有抵扣完的进项税额,需要做处理吗?是留在应交税增值税-进项税额 科目里,还是转到应交增值税-待抵扣进项税科目里
12月报销费用清账,怎么备注以前也有报销的就是没有完全报销,这次彻底清账怎么备注
老师我们公司购进一辆新车,还有原值和净值怎么算呢!我们购入新车100000元
老师,轮换粮棉油合同采购:借:周转粮棉油,贷:应付账款,这个凭证需要什么附件
老师小规模 一个季度没有超过30万 那个增值税不处理 年末做了一笔分录 增值税减免 借:应交税费-应交增值税-销项税 8150.08 贷:营业外收入-减免税款8150.08 老师报增值税报表的时候 增值税收入我是该报哪个数了 是不含税收入 还是不含税收入+8150.08
老师你好,我想问一下,就是我在申报这个企业所得,就是这个企业所得税表的时候,第4季度的,他我这个检测了一下风险,风险两个中级风险,就是第1个条是显示我说这个从业人员跟以前的不一样,然后第2条是说我这个资产总额跟以前不太一样,两个等级都是中级,嗯,这个有事儿吗?
老师您好,农业产品生产的酱菜出口的话可能免抵退吗
老师,结转完本年利润后的会计分录都有啥,有利润老师,计提所得税是在结转本年利润前还是在结转本年利润后
老师 有家公司想要我们给其他几家公司转款 然后过二天把款项用另外一个公司转回来 一共二十万 我们公司一年流水只有十万以内 这样做有风险吗
老师,结转完本年利润,有利润交企业所得税,是结转完本年利润后计提所得税吗
那就是经营所得税是累计申报?
对的,是的。企业所得税和生产经营所得,它都是按年累计。
那中途要查季度报,是不是只有一个报表?
对的是的,只有一个的。
那如果上个季度交过税了,这个季度还要重新报吗?税款怎么计算?
你好,具体的是哪一个税款?
个体经营所得
对的是的,需要再申报重复申报。然后,你之前第一季度已经交了税款的,在实际已交纳里面会给你减去的,不会多交税。
那如果上次扣税了,这次报是不是要重复扣税?
同学,我告诉你了,不会重复给你减去呀。你算出年累计的来减去第一个季度的,剩下的不就是第二个季度会给你减去的。
税收能那么不合理吗?
就是我填收入的时候只填第二个季度的收入是吗?
对呀,因为你第一季度缴纳的税款在实际交纳里面给你减去你按照第二季度的填写不就少交了税啊
好的好的
不用客气,工作愉快。