是的,就是那样计提和发放的

在2季度的时候把应付职工薪酬和银行存款两个科目借贷方向弄反了,现在才发现,要怎么更正过来呢?本应是借:应付职工薪酬,贷:银行存款,记到了:借:银行存款,贷:应付职工薪酬。
请问一下,计提工资的时候是:借管理费用 贷应付职工薪酬 发放的时候:借应付职工薪酬 贷银行存款,那如果不计提每个月算好后直接发放是不是可以直接借应付职工薪酬 贷银行存款啊?
建筑公司,项目上临时工工资做的是借工程施工贷银行,没有用应付职工薪酬计提,项目上本公司员工做的是计提借工程施工贷应付职工薪酬,发放时,借应付职工薪酬贷银行,这个操作是正确的不
老师你好 工资计提借:管理费用-应付职工薪酬 工程施工-应付职工薪酬 贷:应付职工薪酬 发放时借:应付职工薪酬 贷:银行存款 这样做的账,结转后的利润表里的成本里面包含工资吗
老师我想问一下,10 10月的工资11月发放,11月的工资也在11月发放,但是都没有计提,然后11月记账,补贴10月工资,发放工资借管理费用工资贷,应付职工薪酬借应付职工薪酬贷银行存款,11月工资积极发放借管理费用工资贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷银行。存款,然后再分别附上发放工资的银行流水和各个员工的工资表,可以吗?
老师,物流辅助服务开几个点?
老师,请教一下,甲房地产公司欠我公司工程款120万,现甲顶房给我价值120万,房子卖给个人了实际出100万买。 资金流是个人付120万给甲开发商,甲开发商将120万付我公司,我公司再返个人20万。 请问,这返还的20万是我公司亏了,这个20怎么返给个人,用公户付个人还没有发票,请问老师怎么处理平账?
老师,年初的时候个体户过户了,当时把第一季度的经营所得也给报了,后续还需要怎么从新报一下呀
你好,做外贸单老师,客户直接不给打税款,怎么回复
您好,老师,我想问一下,您有公司付给个人,然后是500元以下的那种收款收据的模板吗?有的话,可以发一下吗?谢谢。
您好老师我想问下我们今年6月份分公司收到他么那边税务通知,说我们一家供应商走逃了,我们收到的发票是24年的,在24年入帐了,然后让 进项税转出,所得税调增,分公司是增值税单独缴纳,所得税在总公司这边合并申报,那所得税调增我们是需要去调24年汇算请假表是吗
老师6月15前忘记工资薪金申报了被罚50元,我在电子税务局上缴纳了,在哪里打印交过的票据
电子口岸控件是在哪来下载的?
老师您好,请问新开办企业是不是等到设立全部结束等拿到营业执照了,才能刻章,开户和税务登记
自产货物用于职工福利会计上确认收入么
那老师,如果是劳务公司了,项目上的民工工资,需要计提吗,还是可以直接入成本了
按发票做账的不需计提工资,直接计提劳务费