你好更正就行 错的红冲再做正确的

在2季度的时候把应付职工薪酬和银行存款两个科目借贷方向弄反了,现在才发现,要怎么更正过来呢?本应是借:应付职工薪酬,贷:银行存款,记到了:借:银行存款,贷:应付职工薪酬。
--现在为员工缴纳社保时,垫付个人部分直接借记应付职工薪酬-现在--工资 贷记银行存款 等发放工资时扣减个人部分借记应付职工薪酬--工资 贷记银行存款吗
发放工资时直接做借 费用 贷 银行存款 ,忘记计提了,现在补计提的话是借 应付职工薪酬 贷 应付职工薪酬 吗?
本来是借:管理费用,贷银行存款的,但是做错了,做成了,借:管理费用,贷:应付职工薪酬,借:应付职工薪酬,贷:银行存款,这个费用不应该通过应付职工薪酬核算的,但是弄错了,跨年了怎么修改?
老师好: 举例 1.计提工资: 借 管理费用 68000 贷 应付职工薪酬~工资 60000 其他应收款 社保(个人)8000 发放工资: 借 应付职工薪酬-工资 60000 贷 银行存款 60000 借 应付职工薪酬 工资60000 举例 2.计提工资: 借 管理费用 68000 贷 应付职工薪酬~工资 68000 发放工资: 借 应付职工薪酬-工资 68000 贷 银行存款 60000 其他应收款 8000 这两种方法哪个正确呢
老师,在多家企业任职有工资,属于个人私下代账吗?
一个公司转钱到另外一个公司小程序做代发这种怎么做账务处理呢
老师好,公司给个别员工租的宿舍,有发票 可以做福利费吗
老师,现在电子税务局开票人,报税人,财务负责人可以是同一人吗
老师,文化传播公司,收到现代服务的进项发票,怎样做分录
请问:2025年4月预缴了2025年度第一季度企业所得税,2025年7月更正申报,应交企业所得税(第一季度)调整为0。因各种原因,2025年度未申请退回此笔税费。2026年6月申退回,6月已到账。请问:这笔业务如何做账?具体明细分录(末级)?
您好!老师学堂老师教我做的凭证我感觉不对您帮我看看
税管员说我们所得税税负率低,交点税,小规模网络传媒公司,年所得税税负率多少合适
老师师请问,房开公司之前代施工方C公司支付A公司工程款200,经协商A公司退回工程款到房开公司指定公司B,B公司与房开公司有其他应收款往来挂账,房开会计分录怎么做
老师好,销售货款客户来款美金 实际按人民币结算,要美金冲销转人民币要怎么做分录
这样做对吗?
是的 这样处理对的呢