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老师,您好,是这样的我们公司四月份之前是由一个股东再经营,四月之后公司由几个股东重新组合注资开始经营,相当于四月份之前的业务和重新组合后的股东都无关,再组合之前公司帐上有些留存的钱被之前的股东以现金的形式拿走了,那么我做内帐这个帐该怎么做呢,在不影响目前利润的情况下,要不要设置个期初的余额,那么期初银行帐上的余额我要用什么科目呢,现金拿走这个钱我还怎么做帐呀

2024-07-04 17:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-04 17:31

其他应收款-某某某。

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快账用户7324 追问 2024-07-04 17:32

其他应付还是应收,是不是应该是应付,因为相当于是公司欠之前股东的钱

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齐红老师 解答 2024-07-04 17:35

前老板 欠  现公司 的钱,其他应收款 现公司  欠  欠老板的钱,其他应付款

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其他应收款-某某某。
2024-07-04
你好。各方坐下来确认期初数据,确认后签字,期初资产负债原股东承担
2024-07-04
同学你好 对的 这个要延续的
2022-01-06
你好,这个要根据之前的科目余额表建账才行的,之前这个公司的账都清了?
2020-08-12
首先如果说你作为出纳的话,那么这个操作的密码就是出纳所拥有,你是自己合理保管的呀,被人家改了,你肯定是有部分责任的,但是这个要看一下是不是你的一个主观责任。
2021-01-21
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