还有10万增本金没到账,2从处理,一种是按实缴的20万做实收资本,还有一种就是实收资本30万,10万挂应收款。
法人独资的公司,原注册资本200万,实收资本120万,现在注册资本减资成100万了,那原来账上多出的20万实收资本怎么处理??是放在其他应付款退回??还是直接转到资本公积??
你好,我们是全资子公司,现在已经注销了,账面上只挂着实收资本50万,未分配利润-50万,请问是否需要处理实收资本的50万,如果不处理实收资本的话,母公司是否能做合并报表。
三个人合伙一家公司!之前签订股权合同约定注册资金75万,我出资15万占20%!现在法人将公司注册资本登记100万,认缴20万占20%!那我这十五万现在能打到公司账户后再做减资处理吗?
请听题:100万注册金,实收资本到位130万,多了30万去资本公积,现在减资到50万。账上100万实收资本,30资本公积该如何处理。然后是不是只要未分配利润亏损的,就不涉及个税
老师,有一家小规模之前实收资本认缴300,实缴90万不到,现在公司要做减资,减资到80万,那账务怎么处理,之前账务处理实收资本靠近90万了,现在减资,账务怎么处理,减资的话会涉及到税务上哪些问题吗
老师刚才的意思是,商品发票是商品发票,合同总金额是总金额的发票吗
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本期招待费发生5000元,营业收入5万,实际交代费多少能入成本?
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老师,麻烦帮我看下,我刚进来,就显示有退税呢,应该是没有需要退的税额呀,这个我在填申报表时,把退税的金额删除可以么
从实收资本中转10万到其他应付还是应收好些呢?
其他应收,挂往来即可。
其他应收不好挂吧 我想挂其他应付 可以吗?
其他应付款也可以
备注应该怎么写呢 需要写说明吗?
备注写个股东认缴款吧
认缴是什么? 我们是账上的实收资本做多了
是的,实收资本多了,没有实缴,实际是股东认缴的。认缴就是还未出资的份额。
就是凭证摘要些认缴款是波
是的,摘要里写认缴款。
摘要写 股东认缴款 账务处理 : 借 实收资本10W 贷 其他应付款10W是这样吗?
贷实收资本 借往来款
但是 收到实收资本的处理 是借银行存款 贷实收资本呀
对的,你实收资本30万做进去了,无非是钱没打进来,所以实收资本还是在贷方的
嗯 所以我现在是我刚刚那样说的做吗?
是的,挂往来,等股东实缴的时候把往来冲掉即可。
实缴的时候不是还是做,借 银行存款 贷实收资本嘛? 还咋冲往来呢
借 银行存款 贷往来