您好!不能一次摊销了。无形资产要10年摊销 至于调整,要看是什么原因,发生了什么事情要调

老师,2015年入账一笔400万的无形资产,一直未摊销!现在发现多入账了80万!实际无形资产只有320万,请教下怎么调账合适?
老师 , 如果无形资产是1-2千的小额,是否可以一次性摊销, 借管理费用(不含税金额),贷累计摊销, 是这样吗
老师,23年审计将我做的一笔服务费调成了无形资产,然后24我现在关注这笔300多万的无形资产,按十年摊销,我现在一次性摊销去年九月到今年六月可以吗,以前没有关注它的摊销问题,还有要进以前年度损益调整科目吗
老师 资产负债表中资产总额5800万了,怎么调整 无形资产一千多万可以一次性摊销完吗
老师,汇算清缴 民非企业,我司有一个无形资产软件费10万元,24年完成了一部分(支付了2万元)审计要求计入无形资产,那汇算清缴-资产折旧摊销表 无形资产要怎么填呢,因为我们没有摊销,账载金额 税收金额 本年摊销 摊销额 这些都要怎么填写呢
公司的注册资本拿出来用了,那么在工商年报中股东注册资本是认缴的还是实缴的
老师,关联企业借款,比如借了1000w约定无息的话,如果贷款企业收入和资金不高,会有什么税务风险吗
请问老师,25年银行支付40万租金,已经入了成本,26年在汇算清缴之前这个发票补进来了,但是补的是专票353982.3+46017.7,请问这个分录该怎么做?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,其他应收账款利息怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗
可以说下怎么调整资产总额吗
你好!你想调到5000万以下?
对的 想调整到5千万一下
我发的图片老师能看到吗
你好!我看了下,你可以预付与应付预收对冲,然后货币资金还掉短期借款就行
老师 公司账上钱还要用 预付应付不是同一个客户 怎么对冲
你好!是这样,你如果想按实际来,那么就不用调了 如果你只想做到5000万以内,就不要管实际。 没有既跟实际一致,又能调的方法
好的老师 谢谢
你好!不用客气的了