可以的,需要用以前年度损益调整
企业有两个软件(一样),一个19年9月10万入了管理费用-其他,一个20年10月10万入了管理费用-其他。20年审计调整,发现了20年的软件及错科目,调入了无形资产,并补提3个月折旧。企业21年以为审计补的是19年的。故在21年做账借:管理费用-其他:-10,借无形资产10;补3个月折旧,借管理费用-摊销-(3个月摊销金额),贷累计折旧。这个应该不对,本年度审计应该怎么写分录,将其调入正确的账务处理?麻烦老师详细解答(无意冒犯,之前有老师挺不负责的,我打上百个字问,老师回十个字,且答非所问)
2015年买了一块地,2015.8月摊销,今年查账发现还有120w没摊销,7年多没摊销,那在23年4月补21-22年12月 89个月17.8w,借 :以前年度损益 17.8w,贷:累计折旧 17.8w,结转损益 借:利润分配—未分配利润17.8w,贷:以前年度损益 17.8w ,补23年1-4月摊销 借:管理费用—无形资产摊销 0.8w,贷:累计摊销 0.8w 是这样的老师吗?可以只冲账不调财报和汇算清缴?
老师,23年审计将我做的一笔服务费调成了无形资产,然后24我现在关注这笔300多万的无形资产,按十年摊销,我现在一次性摊销去年九月到今年六月可以吗,以前没有关注它的摊销问题,还有要进以前年度损益调整科目吗
老师,我们23年审计有一笔服务费390万是ERP系统,审计调整做在建工程,说摊销十年,请问分摊表是390/10/12=32500,每月摊销32500吗,ERP项目从去年九月份开始付款,我是不是去年四个月的分摊放以前年度损益调整,然后今年的摊销放长期待摊费用呢,老师分录怎么写
我司最近发现一个问题,有一个技术软件我们实际只有年度使用费,每年都要支付二十几万的使用费,去年我看金额以为是无形资产,就按照无形资产入账进行了摊销,直到今年下半年我们又需要支付同样金额的费用才知道这只是软件的使用费。对于我之前无形资产错误进行计量账务应该如何调整?
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公司要注销,账上其它应付账款26万(这是老板打进来的钱),未分配利润30万,固定资产未折旧完。这种情况怎么样做账务处理?
@郭老师,老师,我们建筑行业是挂靠在别人公司的,别人公司给我们工人代发工资,我们提供工资表给他,由于我们公司公户上暂时钱没收回来老板通过私户转账给别的公司,我这边怎么做账合适呢?我是借,工程施工-工程成本-工资,贷,应付职工薪酬 然后是,借,应付职工薪酬,贷,银行存款,但是这样的话我的银行存款是负数,我应该补上一笔什么样的分录合适呢?
老师第八题,答案是不是错误的
老师我一次性摊销去年九月到今年六月用以前年度吗,24年为什么要用呢
你好,今年的做今年的费用,去年的用以前年度损益调整。