您好,用电子税务局的发票截图打印下来入账,瑞这些货品是不是已经出售了,那这些收入账上有么
老师,我 公司是销售中央空调,2016年成立 一直没有做内账,从2021.1月份开始建账,1月份收到张进项10万的发票,这10万进项票是2020年5月的发票,货什么都已收到过的了,就是发票1月开回,发票还有400多万没有开回来 我想问这个没有开回的发票怎么入账?现在库存商品和这个票一点不吻合的 我们是零售,如果要去统计发票和库存基本不可能。
老师,我 公司是销售中央空调,2016年成立 一直没有做内账,从2021.1月份开始建账,设置了现有数据的初始余额。有个问题,1月份收到张进项10万的发票,这10万进项票是2020年5月的发票,且款已付清,货已收到过的了,现在发票开回(跟这个发票是几月份的没关系,主要问题就是这个发票回来后会认证,到时实际留抵的进项怎么和实际的相符合)发票还有400多万没有开回来 同样款已付清,货也已收到(外账能把当期收到以前的发票当成当期的库存并结转成本,但是内账要求实际的,这个不是当期的,所以不知道怎么做了??)
我们公司以有一个业务,在2021年,先支付了4800月出去,当时的账务处理是: 借:其他应收 4800 贷:银行 4800 在21年的时候并没有收到票,直到今年2023年才收到票,拿到票之后才发现对方是2021年就开出来了,只是没及时给我们,按照正常来说,这4800我们是要入成本/费用的,但是现在2023年才取得2021的发票,请问要怎么处理?
我们公司以有一个业务,在2021年,先支付了4800月出去,当时的账务处理是: 借:其他应收 4800 贷:银行 4800 在21年的时候并没有收到票,直到今年2023年才收到票,拿到票之后才发现对方是2021年就开出来了,只是没及时给我们,按照正常来说,这4800我们是要入成本/费用的,但是现在2023年才取得2021的发票,请问要怎么处理?
我公司2022年3月预付了13万,进了货品冷却塔,同年11月对方开出发票。但之前种种原因,纸质发票我公司现在没有收到(换过很多会计),一直挂帐。现在我接手之后,电子税务局里面,看到其实这张发票当时是开出来过的,那我怎么入账。如果按照当时发票进来,是要入库存商品的,那现在没收到纸质的发票,还隔这么多年,怎么入账
公司购买了14台空调,有些是装在办公室,有些是装在员工和经理宿舍;对方也还没开出发票,请问我让对方是把装在办公室的开专票,宿舍的开普票??
工资已计提并发放了,未申报个税,汇算清缴怎么处理?
电子税务局更改办税员怎么操作?
老师好,本月发现以前年度不应该抵扣的进项,在本月申报进行税额转出,分录应该怎么做
老师,付出保证金退回后多收了几块钱进哪个会计科目
老师,报课时你们说送一个做帐财务软件,是永久的,请问在哪里领呢
朴老师可以帮我做一下题吗?麻烦您了,非常感谢
老师,请问,企业聘请的律师打官司发生的机票,车票住宿费,做什么科目,能税前扣除吗
员工来上班的路上发生车祸,但因为公司当时没有给她买到保险,从对公转给了他一笔款,请问怎么做会计分录
我们有个分公司不是独立核算的,我可以把它和总公司合并报税的吧?
应该已经出售了,但是因为账套都换过了,也看不出来,那我现在怎么入账比较合理
您好,那还是别入账了,金额大入了库存商品就账实不符了,以前的收入也没有记,现在要结转成本,我们的毛利就倒掉了,我想的是把这个进项税用了吧
我也是这么想的,关键是那应付账款不平的,做哪一个科目好呢
哦哦,那是个问题,得把这个货品销售的收入找到,我们是不是有私卡收款呀
我可以做其他什么科目呢
您好,这个金额有多少呀,看这个名称就是大金额
发票含税13万,不多的
您好,13万还不多呀,这些入账款,仓库又没有,要结转到主营业务成本,影响毛利很大的
您好!我临时有事走开2小时,留言我会在回来的第一时间回复您,谢谢您的理解和宽容~