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老师您好:我们接了一个单,进货采购13%的通讯模组,我司烧程序进去,测试后发给客户,客户需要我们开6%服务费发票,这样直接开6%不开设备的合理合规吗

2024-07-05 15:44
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-05 15:45

不合理的,实际这个设备也给他是吧。

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快账用户6289 追问 2024-07-06 12:05

是的,但是是带有烧了程序的产品,产品是我们进货回来的,但我们提供的是程序的植入和测试,提供的是服务,我们直接开给客户服务发票,在税务和会计方面各有什么风险,客户是国企,只要服务票,因为他们是服务业

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齐红老师 解答 2024-07-06 12:06

给对方开服务的发票,然后用13%再来抵扣这种有偷税漏水的风险就是税率低了会要求你补交

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不合理的,实际这个设备也给他是吧。
2024-07-05
采购硬件时借:主营业务成本 —— 技术服务成本(硬件配套)应交税费 —— 应交增值税(进项税额)(一般纳税人取得专票可抵扣)贷:银行存款 / 应付账款 —— 京东附件:京东硬件发票、采购合同、客户签收单(证明硬件交付) 确认技术服务费收入时借:应收账款 / 银行存款贷:主营业务收入 —— 技术服务费应交税费 —— 应交增值税(销项税额)(一般纳税人按 6%,小规模按 1%)附件:技术服务合同、验收单
2025-12-17
您好,给客户开票是开商品销售,客户是买收银系统要入无形资产的
2023-10-15
同学你好,开票的价格没有规定和要求,和进货价相同不相同都可以,另收取的3元服务费,如果公司经营的范围包括有服务类的字眼,那就是可以开服务类发票的
2021-02-03
你好 你们如果是提供技术服务 范围的 就可以按6%开票的 ; 但是你们 要 约定设备销售 和技术售后维护 是两个业务 分别列清楚金额才的
2021-08-18
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