同学你好 你是哪里的呢

我们公司,收到税务的那个要求,说我们今天之前要把我们系统上面所有的那个电子普通发票要开完,意思叫我们就是随便开,就是开点开金额出来,就是到时候就红冲它就是开一个负数,红冲它,但是我这边可能没弄过。然后我就把我们之前是查过剩,下11张电子普通发票我都开完了,我就是不知道,说电子普通普通发票是要开一张就就红出,就是开负数一张这样子,负数的那一张也要占用一张发票,所以现在就没有票了。 我就想问一下,在那个全店发票的系统上可不可以查回,我现在就是用税盘开的这些电子普通发票,查到后可不可以在全店系统上去开复数宏冲?
老师好,我在2023年一月份在税务局代开了3%的增值税专用发票不含税销售额50521.15(税款开票时就交了),二月份把这3%的代开的增值专用发票做了冲红,给客户重开了1%的增值税专用发票,普票不含税金额是1138.61,1%专票不含税金额是165716.93,申报第一季度报表总是出现黄色的框,有的老师说税额不可以出现负数,让我把销售额调增,但调增也不行呀,详情看图片,
老师,我们是小规模纳税人,现在报4—6月份季报,开专票不含税14851.49元一张,税费148.51元,开红字发票普票不含税—2653.47元,税额—26.53元,红冲上个季度的一张发票,我在填增值税及附加税的表的时候系统自动获取的数据,但是提示这个,正确的咋么填,哪里出错了?
老师,我们公司是小规模纳税人,之前一年多靠近两年没有开票,转了数电票后可用额度只有10万,因为业务需要开票,去税局人工审核调整到了500万额度,可以开票的第一天我点开票开的一百多万专票会提示开票金额过大,我就没开,第二天去试的时候,开的120万专票直接开出来了,因为没有跳开票金额过大的提示,因为开票税率开错就立即全额红冲了。今天晚上去学堂听了课,说数电票单张金额开的过大税局系统那边会跳警告会让人来公司查具体业务是吗?这种情况有没有关系啊
老师,我这边第三季度小规模纳税人,填写增值税申报表我是一表集成,数据普票不含税67326.73,专票9790.1,我这边申报数据我看没问题,每月不满10万普票,每季度不满30要免征增值税,我这边没满免征,但是我开有专票9790.1,这个我要交增值税,按1交,没问题,后面的减免申报表减免2%的金额195.8数据也对,咋个我申报就比对不通过了,理由就是我附图片上理由,他说我税控系统上金额77116.83,减按2%,和我申报减按2%金额不一致,但是我在想77116.83是含有我普票的金额呀,普票不是免了吗,所以老师,你帮我看下,
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
四川成都高新区
你开通负数申报了吗 没开通的话得去税局大厅开通负数申报
但是他提示的是比对异常的嘛?
普票的金额是负数4843.56 是这个金额才对
我有2765.35是货物销售。不应该填服务那列呀?
那你分开填写 多一分或者少一分试试 税局系统最近有问题
不行,异常的问题在红冲的负数销售额
重新开的专票你填写正确了吗 都是不含税的收入吧
没错啊,我修改了数据,系统还提示专票销售额和系统所开数据不一致
同学你好 你这个得去税局大厅