您好,意思是不用付了,转到营业外收入,是吧

请问一下,我们内账做客户,确认收入做应收账款,带主营业务收入,现在有一笔退货了,那我这笔要怎么做分录
你好老师我问一下,我在5月份做了一笔凭证借应付职工薪酬福利费贷其他应付款,这笔凭证做错了,我现在怎么修改,不应该有这么一笔
老师你好,去年11月份有一笔凭证做错了,本来应该冲预收款确认收入的,我做成了:借:银行存款贷:预收账款,执行的是小企业会计准则,应该怎么处理?
老师好,去年12月份做了一笔凭证 借:管理费用 5409.30 贷:预付账款 5409.3 但是这笔凭证其实我这笔凭证不应该做,我现在今年1月份调整 应该怎么做分录
老师你好 我们有一笔递延收益入账,入账时已经把税交完了,后期在确认每笔收入时应该怎么做分录
老师,运杂费代收代付做账一般哪种成交方式?
汇算清缴时发现工资多计提了,其他费用又少计提了,可以直接反结账还账后再申报吗?
老师,让报25年固定资产投资的金额,是用资产负债表中固定资产原价还是账面价值呀?
老师,虚开发票,到底追究的是谁的刑事责任呢?
老师,鱼饲料原料税率多少
老师,会计主管怎么审核下面会计做的账,我们是业财一体的软件,有供应链模块和总账模块,凭证是月末一次性生成的
现在新注册公司,需要房产证,还是房租合同就行
郭老师,企业新注册化工厂,我们需要准备什么,需要什么资质吗
老师,汽车4S店一般纳税人,购车发票66800元,厂家开具66800元的正数发票,同时发票上23000元的负数,这笔-23000元是累积返利,4S店给厂家打款66800元,应该怎样做账务处理
老师好,请问下宁波市电子税务局中22年增值税纳税申报表错误 ,现在大数据跳出,可以修改的吗
对的,是这样
这种不用附,直接转就可以
好的,谢谢老师
不客气,很高兴帮你
应收账款也收不回来了呢?怎么处理?因为要注销了,往来不想有数据。要怎么做
计入营业外支出就可以了
后面也不用附什么凭证了对吗
这个是因为什么收不回来
应该是以前的账错了,都是应收职工的社保数
职工再就辞职过了
直接转就可以了,这个不用凭证
老师,如果账上还有固定资产没有折旧完。这个企业能注销吗?
要把这个处理掉才可以
那应该怎么处理呢?补计提吗
把固定资产清理掉的
怎么出会计分录呢?
借:固定资产清理 借:累计折旧 贷:固定资产
借:银行存款 贷:固定资产清理 贷:应交税费-简易计税
借:固定资产清理 贷:营业外收入/资产处置损益
都么有银行存款啊,现在账户都注销了呢
计入库存现金也可以呀