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请问一下,我们内账做客户,确认收入做应收账款,带主营业务收入,现在有一笔退货了,那我这笔要怎么做分录

2022-08-18 09:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-08-18 09:22

您好 借:应收账款 借方红字 贷:主营业务收入 贷方红字

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您好 借:应收账款 借方红字 贷:主营业务收入 贷方红字
2022-08-18
同学,你好 和之前分录做一模一样的,金额负数
2022-10-15
借信用减值损失贷坏账准备 借坏账准备贷应收账款3369。
2022-04-11
你好,现在客户又想要发票,需要先把之前的无票收入分录红冲,然后根据开具发票做收入分录。
2023-05-07
 你好 1.     借银行存款贷应收账款 ;   借     主营业务收入- 无票收入 贷主营业务 收入-开票收入; 你之前做二级科目了吗   
2022-06-13
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齐红老师 | 官方答疑老师

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