您好 请问导出的时候是什么提示
你好老师,请问我们现在电子税务局的进项勾选大于我们账套里的进项票,而实际库存商品又已经用完,导致我电子税务局有进项票可以勾选抵扣而账套里的进项无法与税务局数据一致抵扣销项,请问下我要怎么做呢?
我想从电子税务局中导出今年已勾选抵扣的进项发票明细,今天怎么导,都导不出,请问怎么办?
老师 业务部门五月提供的发票 我六月勾选抵扣了然后他们又冲掉了,我导出已勾选那里没有负数是正常的吗,账面的金额和电子税务已经勾选的进项又差,差异就是那比冲掉的,有影响吗,直接报税做进项税额转出,账面和电子税务导出进项明细不一致没事吧
请问老师,我现在勾选进项发票,有1张九月的进项发票在电子税务局抵扣类勾选里找不着是怎么回事呢?是冲红了?还是以前月份已经抵扣了?如果是以前月份抵扣了我该怎么在电子税务局查?
老师,以前不用电子税务局勾选发票时候,申报之前勾选就可以了,我今天勾选怎么确认不了,提示不在确认确认日期内,不能抵扣1月份的进项了?
老师您好!我们公司是个老企业,材料做账还处于手工阶段,每次算成本或者给客户报价都很慢,老板要求有一个快速的方法,请问该怎么办?
老师,报个税的工资是不是包含个人承担的部分,不超过五千就不用交税
校验业务 发票是开现代服务*服务费还是鉴证咨询服务*校验费,有什么区别?
老师,学成本核算难吗。。。
你好租赁费是当月计提当月摊销吗
债务人发行股抵债,债务的账面价与股票的公允价的差额入其他收益还是投资收益?
发现几年前支付的保险费用,已经支付费用,对方没有开发票怎么办
【例题·简答题】 A 公司(增值税一般纳税人)将自产货物作为样品赠送客户用于产品宣传,产品生产成本80万,同类不含增值税售价100万,该企业当年主营业务收入和其他业务收入合计为1000万。问题:如何进行账务处理?如何进行税会差异调整? 【解析】 1.账务处理 借:销售费用﹣﹣业务宣传费930000 贷:库存商品 800000 应交税费﹣﹣应交增值税(销项税额)130000 2.税务处理 a .视同销售的纳税调整: 填写A105010《视同销售和房地产开发企业特定业务 纳税调整明细表》,视同销售收入纳税调增:100万元;视同销售成本纳税调减:80万元;相抵后纳税调增:20万元。 我的疑问是:在广宣费已经确认费用93万,在这里视同销售成本纳税调减80万是不是重复减少应纳所得税额了?
老师,您好!我想问一下,我3月份取得的发票5700块钱,当时是定期定额,没有入账抵扣费用,现在第三季度是查账征收了,我可以用这张票,来抵扣这个季度的费用吗?
乙方销售100元商品,甲方不需要票,乙方还开票吗?
已勾选界面是空白的,但是可以导出未勾选的发票
在统计确认的界面可以查到已经勾选的明细吗