专项扣除包括居民个人按照国家规定的范围和标准缴纳的基本养老保险、基本医疗保险、失业保险等社会保险费和住房公积金等。 张某每月工资、薪金收入中,代缴社会保险费共 840 元,住房公积金 960 元。 一年 12 个月,专项扣除合计额 = (840 + 960)× 12 = 1800 × 12 = 21600(元) 所以,张某在 2020 年综合所得应纳税所得额时的专项扣除合计额为 21600 元。

2.中国公民王某为国内甲公司工程师。2019年全年有关收支情况如下:(1)每月工,资薪金收入10000元,公司代扣代缴社会保险费共840元,住房公积金960元。(2)到乙公司连续开展技术培训取得报酬3800元。(3)出版技术专著取得稿酬收入15000元,发生材料费支出4000元。(4)取得企业债券利息3000元,取得机动车保险赔款4000元,参加有奖竞赛活动取得奖金2000元,电台抽奖获得价值5000元免费旅游一次。已知:王某正在偿还首套住房贷款及利息,王某为独生女其独子正在就读大学3年级;王某父母均已年过60岁。王某夫妻约定由王某扣除住房贷款利息和子女教育费。要求:计算王某全年应缴纳个人所得税说额
2.中国公民王某为国内甲公司工程师。2019年全年有关收支情况如下:(1)每月工,资薪金收入10000元,公司代扣代缴社会保险费共840元,住房公积金960元。(2)到乙公司连续开展技术培训取得报酬3800元。(3)出版技术专著取得稿酬收入15000元,发生材料费支出4000元。(4)取得企业债券利息3000元,取得机动车保险赔款4000元,参加有奖竞赛活动取得奖金2000元,电台抽奖获得价值5000元免费旅游一次。已知:王某正在偿还首套住房贷款及利息,王某为独生女其独子正在就读大学3年级;王某父母均已年过60岁。王某夫妻约定由王某扣除住房贷款利息和子女教育费。要求:计算王某全年应缴纳个人所得税说额
2.中国公民王某是国内甲公司工程师。2021年全年有关收支情况如下:(1)每月工资、薪金收入10000元,公司代扣代缴社会保险费共840元,住房公积金960元(2)每月到乙公司开展技术培训取得报酬3800元。(3)出版技术专著取得稿酬收入15000元,发生材料费支出4000元。(4)取得企业债券利息300元,取得机动车保险赔款4000元参加有奖竞赛活动取得奖金2000元电台抽奖获得价值5000元免费旅游一次。已知:王某正在偿还首套住房贷款及利息;王某为独生女,其独生子正在就读大学3年级;王某父母均已年过60岁。王某夫妻约定由王某扣除住房贷款利息和子女教育费。要求计算:(1)综合所得预扣预缴税额;(2)综合所得年终汇算清缴应补(退)税额;(3)利息所得应纳税额;(4)保险赔款应纳税额;(5)中奖所得应纳税额。
中国公民王某是国内甲公司工程师2021年年有关收支情况如下:(1)每月工资、薪金收入10000元,公司代扣代缴社会保险费共840元,住房公积金960元。(2每月到乙公司开展技术培训取得报酬38007.(③出版技术专著取得稿酬收入150005发生材料费支出4000元。(4取得企业债券利息300元,取得机动车保险赔款4000元,参加有奖竞赛活动取得奖金2000元,电台抽奖获得价值5000元免费旅游一次。已知:王某正在偿还首套住房货款及利息;王某为独生女,其独生子正在就读小学一年级;王某父母均己年过60岁。王某夫妻约定由王某扣除佳房贷款利息和子女教育费。要求计算:王某全年应缴纳的个人所得税税额
中国公民某是国内甲公司工程师,2019年全年有关收支(1)每月工资,金收入10000元,公司代扣代缴社会保险况如下费共840元,住房公积金960元(2)到乙公司连续开技术培取得报酬3800元(3)出版技术专取得稿酬收入15000元,发生材料费支出4000元(4)取得企业债券利息3000元,取得机动车保险赔款4000加有奖赛活动取得奖金2000元,电台抽奖获得价值5000元免费游一次已知:某正在偿还首套住房贷款及利息:某为独生女其独生了正在读大学3年级:某父母均已年过60岁,王某妻约定由王某除住房贷款利息和子女教育费计算工某2019年应缴纳的个人所得税
老师,内账需要体现税吗?接转成本税要踢出去吗
你好老师,我朋友家最近要卖房子,因为不满两年,中介说需要交增值税和个人所得税。针对这个,我有两个问题想请教老师:问题1:我朋友家的房子现在卖的价格比她买时候的价格还要低,赔钱了,这个增值税还要交吗?问题2:因为我朋友家是贷款买的房,现在还在还着房贷,中介说这个贷款可以抵扣个税,是真的吗?如果能抵扣,是怎么个抵扣法呢?麻烦老师了。
老师 我们年初推送一笔退税,税务局发函 上游公司有问题 现在这笔退税不让退了 我这笔钱我要怎么做账
23年9月财务报表未分配利润:27.7万,有5万实收资本,当时变更了法人,按5万转让,已经缴税,后来税务查到,说不能按5万转让,必须补交剩余22.7万的个人所得税,当年已经补交完毕,25年11月再次变更法人,这次以27.7万转让,老板现在问,未分配利润,现在要怎么做账,如果转给现法人,需要再次缴税么,缴哪个税?
请问进项发票已被确认出口退税,发现票开错了,让供货商红冲,供货商那边显示是待退税,不允许红冲怎么办
老师,A公司有辆车要卖给B公司的法人个人,会牵涉什么税务方面的问题吗?
老师我们是小规模,没有发票的安装费 运费这些人工费怎么做会计分录,一个月金额一万以上
内账开单开的的是虚价,但金碟是按实际价,客户也有按虚开单价付款,这算不算违法
老师你好,之前没有抵扣车辆进项现在出售是按照1%缴纳增值税吗?谢谢!
建筑行业项目上用水,购买大米,面条计入什么费 二级科目是什么
2、列出有关张某稿酬收入在计算当年综合所得应纳税所得额时的收入额式子并解答。 3.题中张某可以免征个人所得税的有哪些
4.计算张某中奖应纳税额
第二和三的答案在图片上
稿酬收入不再乘以预扣率20%吗?
是不是这样(15000-4000)*(1-20%)*70%*20%=1232吗
题目问的收入额,不是税额