朋友您好,对不起,刚才在吃饭 电子税务局,选择【税务数字账户】。里 面有全电发票查询,选择一个期间或开具发票单位的名称或税号,可以查红字发票了。

老师,请问怎么在电子税务局查看别的公司给我们公司开的发票
老师您好,我们公司2月份开了农产品收购发票,其中给一个人开了1000万,现在被税务局监控到,要求我们红冲这个人的一千万发票,我当时做了进项税,后来粮食卖出去又给对方公司开了销售专票。我现在不知道该怎么操作,如果红冲我的进项税就没有了,那我要交很多的税,如果不红冲,税务局罚款,最后还是要整改。老师,你看有没有其他方法
老师,我们有家客户22年开过来的发票,因对方开票不正规,被税务局查到,在2024年把发票红冲了,那我们公司怎么做账,如果拿到重开的发票又该怎么开票
@廖君老师,老师,在吗?那我们如果有取得的发票被红冲了,那么我们在电子税务局怎么看出来呢?别的老师别回答
那我们如果有取得的发票被红冲了,那么我们在电子税务局怎么看出来呢?不懂这个
您好,老师,请问兄妹关系,股权可以平价转让吗
老师,我是一般纳税人公司,去年有暂估成本79万,我怎么看公司来了多少成本发票呢,告诉老板还缺多少成本发票
老师你好,我们出口一批货物到国外,然后在国外产生了一笔滞箱费的费用,这笔费用需要我们先代付给国内的货代公司,然后国外客户再支付给我们,请问这个国内的货代公司说是开零税率的发票给我们,零税率的话可以吗,我们不需要入账的吧?
老师好!如果公司不运转了,账面的未分配例如何处理,有两个股东要分,利润是赚钱的
老师,本公司新公司,刚开始给员工交社保,按最低基数缴纳的,税务局通知有个员工上年平均工资高,现在按最低缴不行,要补缴,不缴会有啥影响吗
老师,有家公司是小企业会计准则,要冲去年的管理费用?是直接用管理费用科目还是用利润分配-未分配利润?
老师 附加税的减半那部分也要算到营业外收入吗
老师好,我们公司报完2025年1-12月份的年度财报和26年一季度财报后,才出的25年的审计报告,那我们25年年度的年末数和26年一季度的财报的年初数,是不是都要跟着审计报告调整啊?
老师去6月做得暂估,11-5月发票陆续回来,这个怎么调分录啊
老师:分公司没有法人,没有股东,在做企业所得税汇算时,主表里:主要股东及分红情况(必填项目),股东名称,是必填,要怎么填呢?
还是没懂老师
哦哦,您查询时把供应商的名称输入,就能查到他开给我们全部的发票,包含红字发票
老师,当月开进来一张负数一张正数,别人开给我们的,我不用做账了吧
对对,一正一负的,我们不用做账了
那六月红冲五月的一张,怎么做账?
您好,把5月的那个分录红冲在6月就可以了
啥意思?没有懂?
您好,5月的发票已经入账了,6月红冲了,就把5月那个分录红冲
五月分录红冲,然后六月还做吗?比如我136000的一台车六月,那六月咋做账呢?
好的,5月 借:库存商品 进项税 贷:应付 36000 6月发票红冲了 借:库存商品(负) 进项税 (负) 贷:应付 -36000
老师,为啥客户要跟我们公司签订代购合同,没懂
您好,就是上个问题我们讨论的形式挂靠了,车辆是我们公司的,
就是实质上车还是客户的只是挂靠我们公司,我们买了,算我们的固定资产核算,车还是给客户了,对吗?
您好,是的,客户不挂靠时,这个车还是要过户给客户的
啥叫过户给客户老师
您好,现在这个车主(行驶证是我们公司)过户后车主就是客户了,看行驶证
老师,我们公司开给别人的现代服务其他现代服务,怎么做分录?
您好,借:其他应收款 贷:其他业务收入 销项税