长期亏损不交税,税局肯定会关注。
我们公司是19年成立的。一直都是亏损21年,我们老板想交一点企业所得税,但是之前会计做的那个亏损,亏了两百万。我们今年才盈利20万左右。本来是想交几万块钱的企业所得税,但是他冲减了以前年度亏损,企业所得税又为零了,这样子。公司会有问题吗?会被稽查吗?会被列为风险纳税人吗?
咨询一下老师,我们建筑服务行业一般纳税人,2020年刚接工程,前两年给代账公司做的,然后做的时候把成本票都做进去了,导致前两年亏损很大,今年工程完工,也确认了收入,因为前期工程成本票都做了,导致今年没什么成本票,利润可能会突然增大,这样我们企业所得税如果弥补以前年度亏损的话可以不用按今年的利润总额来交企业所得税吧?今年如果利润突然增大会引起什么风险提示吗
咨询一下老师,我们建筑服务行业一般纳税人,2020年刚接工程,前两年给代账公司做的,然后做的时候把成本票都做进去了,导致前两年亏损很大,今年工程完工,也确认了收入,因为前期工程成本票都做了,导致今年没什么成本票,利润可能会突然增大,这样我们企业所得税如果弥补以前年度亏损的话可以不用按今年的利润总额来交企业所得税吧?今年如果利润突然增大会引起什么风险提示吗
老师,您好!上午稅管员打电话过来说我的汇算清缴有问题,1.2022年小规模纳税人建筑公司有收入170万,怎么最后还亏损24万。一点企业所得税都没有交。 2.2021年3月份成立到12月31日没收入,怎么亏损56万呢。 3.为什么2021年亏损56万,2021年汇算清缴调增56万,零申报,2022汇算清缴又调减52万左右,这样就是亏损的了74万左右? 现在说让我拿2021年和2022的帐去税务局给他看下,老师,公司实际就是亏了,难道真的要按照有收入的税负率交纳企业所得税吗?
财税公司,然后手上有一家一般纳税人,长期亏损,21年亏损,22年亏损,23年亏损,年开票实在不多,没有利润,亏损压得有点多,借股东款就有点多,这种情况想和企业沟通把其他应付款借股东的转营业外收入,请问这样有风险吗……需要交增值税吗
老师,内部研究开发形成的无形资产只产生暂时性差异,但不确认递延所得税费用,也不影响应交所得税。而研发支出中的费用化支出不产生暂时性差异,不缺人递延所得税费用,但是会影响到应交所得税。这样理解对么
老师,研究支出的费用化支出不产生暂时性差异,但会影响所得税费用么,那它确认递延所得税么
老师,如果一道题里面有无形资产和商誉,那他俩会带来的影响仅仅是暂时性差异么?如果此题让求所得税费用和递延所得税,他俩会影响到么
个体户享受两个附加税减免吗
老师,票据粘贴单上的凭证附件,在贴的时候,排序是怎样的,一下有好多张附件凭证的时候,有谁在上,谁在下的要求吗?贴上的时候?
老师,我4月到6月都没有做工资每个月也是0申报,我7月可以补发之前的工资吗?
清算问题:资产项目清理完,负债项目清理完,银行存款有300万了,这300万首先用来干嘛?用来清理所有者权利,还股东实收资本?
物业公司,收物业费,垃圾装修清运费等,商铺租赁,商铺电费什么都是计入主营业务收入吗,我看5月份前会计,物业费,垃圾清运费,商铺租金计入主营业务收入,商铺电费,其他收入计入其他业务收入,这样对吗
物业公司5月份成立的,前会计说按季度缴税,是不是7月15号要交第二季度的税,是什么税呢,目前交物业费.电费,租赁,杂七杂八的收入都是开收据,是缴纳企业所得税吗,5月份和6月份都没有对外开过票
老师,我之前是做建筑行业的会计,后面可以去那几个行业,我只会做全盘账,但是那些什么高端的经营各种规划好难的不会,而且快40岁了,没有中级会计证,光伏行业,学校实操好像没有,不知道去哪个行业做会计,现在建筑行业好像不行了,担心发不了工资,拖欠工资,做不了多久又倒闭了
老师,,所以想调增缴税,但是调的话,按上面的调会不会有问题。10-30万,调增12-13万
调增占比太高了,很不合理
老师,您觉得这样处理可以吗? 题目:10-30万收入,亏损8-10万,需要调增11-13万才可以盈利。那我把10万转营业外收入,然后调增2-3万,您觉得行得通不。会有风险不
一般纳税人
同学,你把 10万转营业外收入也是没用的,收入总和不变。你如果想利润为正数交税,要从费用和成本出发,想办法降低费用跟成本,或者提高收入,这样才有利润交企业所得税
老师,我说把其他应付款转营业外收入哦,这样就增加利润,,成本就是降低不了,客户要求了报多少工资什么的。您怎么看这个 借 其他应付款 贷 营业外收入
这个不能这样的,其他应付怎么能转营业外收入呢,要有合理的理由才行,否则被查到就有偷税漏税嫌疑,罚很重的
建议咨询有关税务公司给您制定一套合理的方法