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老师你好,老板用他自己的钱支付了购买办公室用品费用,后期发票开回来了,但是这个钱已经付了,这个应该怎么做分录?

2024-07-08 09:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-07-08 09:05

你好 支付的时候,借:预付账款,贷:其他应付款—老板 后期发票开回来,借:管理费用,贷:预付账款 

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你好 支付的时候,借:预付账款,贷:其他应付款—老板 后期发票开回来,借:管理费用,贷:预付账款 
2024-07-08
你好 借 固定资产 贷其他应付款老板名 
2020-12-23
你好,业务发生了的话,你正常做账就行,借管理费用,贷银行存款。
2024-01-11
你好!这批货物你们进费用了吗?如果没有的话通过其他应付款核算。
2020-06-24
通过其他应收款科目过度就是了。
2022-04-18
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