您好 尚未登记的帐目,应当登记完毕,并在最后一笔余额后加盖经办人印章。 整理应该移交的各项资料,对未了事项写出书面材料。 编制移交清册,列明应当移交的会计凭证、会计帐簿、会计报表、印章、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其它会计资料和物品;实行会计电算化的单位,从事该项工作的移交人员还应当在移交清册中列明会计软件及密码、会计软件数据磁盘及有关资料、实物等内容。 会计人员办理移交手续时,必须专人负责监交。移交人员在办理移交时,要按移交清册逐步移交,接替人员要逐项核对点收。 现金、有价证券必须与帐簿记录保持一致,不一致时,移交人员必须限期查清。 会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须完整无缺。如有短缺,必须查清原因,并在移交清册中注明,由移交人员负责。 银行存款帐户余额要与银行对帐单核对,如不一致,应该编制银行存款帐户余额调节表调节相符,各种财产物资和债权债务的明细帐户余额要与总帐有关帐户余额核对相符;必要时,要抽查个别帐户的余额,与实物核对相符,或者与往来单位、个人核对清楚。 移交人员经管的票据、印章和其它实物等,必须交接清楚;移交人员从事会计电算化工作的,要对有关电子数据在实际操作状态下进行交接。 移交清册一般应当填制一式三份,交接双方各执一份,存档一份。接替人员应当继续使用移交的会计帐簿,不得自行另立新帐,以保持会计记录的连续性。
老师,有家小企业让代账,之前的账目都是会计事务所做的。平时是开电子发票。 交接这块,我需要要哪些资料?
老师,我们公司之前是请外面的代理记账做账,23年的账准备自己拿回来做,我这边在和对方交接时需要对接哪些地方呀?
老师,我这边公司之前是给记账公司报税,这边就提供了工资,问了那边会计,一直都是零申报,我交接过来需要注意哪些事项
老师,麻烦问下,公司原来是在外边找的代理公司做账,现在想自己做账,然后我现在和代理公司交接,需要对方提供哪些资料,以及需要注意的事项和特别关注的地方!
老师,你好,我这边是代账会计,有一家企业的账需要从另一家代账公司交接过来,这边我需要和他们做哪些交接工作,对方需要提供哪些资料,老师这边有完整的清单吗?
公司的账户要提取现金,可以有哪些理由?
请问公司员工出差取得网约车发票,可以抵扣吗?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
老师您好,我们是二手车交易市场,这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票,红冲不了,说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以
老师可以说的再通俗一点吗,交接哪些东西,然后就可以接着做账了,而且对以后也不会产生影响
会计凭证、会计帐簿、申报表、科目余额表、申报密码
那我这边新建账套,是不是根据他提供的科目余额表期末余额作为初始余额就可以了
新建账套,是根据他提供的科目余额表期末余额作为初始余额就可以 是的
如果提供了电子版的会计凭证,可以直接导入我这边的账套,接着做账吗,还是只有提供了整个的电子账套才可以
只有提供了整个的电子账套才可以
那没有电子账套,只有电子版凭证列表和科目余额表,会影响我后期查账和做账吗
会影响查账 不会影响做账
影响查账,是怎么影响呢,是查账麻烦一点,还是什么
要查前期的明细 您没有帐的话 怎么查啊?
那就是没有电子账套的话,就需要会计账簿了
是的 没有电子账套的话,就需要会计账簿