你好,可以直接红冲的,没问题的
老师好,我们四月份开了一张普通发票,已经交增值税,但现在这笔业务取消了,这发票可以作废吗?已经交的税怎么处理?
小规模纳税人,以前季度享受增值税减免,已计入营业外收入,现在冲红,账务怎么处理?跨季度!我目前已经做了红冲那张借应收,贷主营业务,应交增值税凭证,做了一张借本年利润,贷营业外收入的其余的还要做吗
老师,我们这边去年21年开具了66万已经做账了,现在客户要红冲,今年都22年了,我们可以红冲吗,账务和税务怎么处理啊?
老师我22年暂估了原材料,发票没来没做红冲,这些原材料都已经领用了,有的已经出库了,现在1月份来了一部分发票,我应该怎么做账务处理,跨年了
老师我22年暂估了原材料,发票没来没做红冲,这些原材料都已经领用了,有的已经出库了,现在1月份来了一部分发票,我应该怎么做账务处理,跨年了,还是跟以前一样冲暂估入发票吗?
分)2023年1月10日,逸香酒业接到一个5000000克梦之光白酒的订单,单价为500元/500克,销售额共计5000000元。由于交货时间比较紧迫,逸香酒业有三种生产方案:方案一:提供价值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高纯度白酒,收回后再生产成5000000克梦之光白酒销售,双方协议加工费为1000000元。该方案逸香酒业需要缴纳消费税()元。方案二:提供价值2000000元的原材料委托甲公司加工成最终产品,收回后直接销售,协议加工费1500000元(注:加工费不含税)。该方案逸香酒业需要缴纳消费税()元。方案三:自己生产此订单全部产品。该方案逸香酒业需要缴纳消费税()元。综合考虑生产能力和消费税税负逸香酒业应该选择方案()。
今年冲减去年收入和成本还需要调整去年报表吗?都需要调整哪些报表?
老师 发放工资时候 用到其他应收款科目的 会计分录可以分享下吗。 其他应付款我知道的,
老师好,我以前没有申报过残疾人就业保障金申报,今年换了一家公司,需要填报残疾人就业保障金,公司有三个残疾人,这个填该怎么填?都需要什么资料。
老师好,公司买车,比如20万。20万付卖车店,包含购置税和保险费。卖车店只开了15万的车款票,剩下5万是税局和保险公司开。这样情况那5万可以抵税吗?因为不是直接付给税局,收款方是卖车店。这样情况怎么处理?
电子税务局可以批量开发票吗?
老师好,公司买车,比如20万。20万付卖车店,包含购置税和保险费。卖车店只开了15万的车款票,剩下5万是税局和保险公司开。这样情况那5万可以抵税吗?因为不是直接付给税局,收款方是卖车店。这样情况怎么处理?
老师你好,个体工商户出租房屋收入对应成本是啥呢
老师,跨区域涉税事项报告合同金额,我在填写的时候可以填写总金额吗?后面我开多少票我填写多少进行预缴,还是我每开一次票我做一次跨区域涉税事项报告报验登记呢,哪个更好呢?还请老师指点
公司销售购进的农贸市场的摊位费怎么做账,要缴纳那些税款
好的,谢谢
不客气,祝你工作顺利!如果感觉满意的话,麻烦给个五星好评哦。