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小规模纳税人,以前季度享受增值税减免,已计入营业外收入,现在冲红,账务怎么处理?跨季度!我目前已经做了红冲那张借应收,贷主营业务,应交增值税凭证,做了一张借本年利润,贷营业外收入的其余的还要做吗

2022-05-30 13:42
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-30 13:43

您好 借本年利润,贷营业外收入的? 请问这个是以前写的相反分录吗?

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快账用户8mqp 追问 2022-05-30 13:44

第三季度的时候,营业外收入会结转损益到本年利润

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齐红老师 解答 2022-05-30 13:45

那期末的时候结转损益自动结转就好了 不需要单独写啊

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快账用户8mqp 追问 2022-05-30 13:50

是我第三季度有凭证1.借应收贷主营业务贷应交增值税2.借应交增值税贷营业外收入3.结转损益借营业外收入贷本年利润第四季度,我要废除这个发票红冲第三季度1.借应收那一张2.是否要做借本年利润,贷营业外收入。我在次年1月报税的时候,这个发票的税额抵扣了我的四季度的税额(我如果做,借应收负数,贷营业外收入负数,就会导致我这部分抵扣税额没有来源)

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齐红老师 解答 2022-05-30 13:52

借:应交税费-应交增值税  借方红字 贷:营业外收入 贷方红字 再写这个分录 然后主营业务收入结转到本年利润就好了啊

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快账用户8mqp 追问 2022-05-30 13:55

不是,这样做的话,等于全部抵消了,但是第四季度要交8000的税,但是因为这个跨季度负数发票废除了,我只用交5000的税,那我这3000的差额从哪里来

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齐红老师 解答 2022-05-30 13:56

请问您红冲金额多少 本月开具金额多少

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快账用户8mqp 追问 2022-05-30 13:59

红冲应收235996,贷主营业务233659.70,税2336.60,本季度开了800000的发票,交增值税显示只用交5000

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齐红老师 解答 2022-05-30 14:00

那红字发票跟蓝字发票各自写分录 应交税费-应交增值税科目不需要结转了  次季度申报缴纳后直接写缴纳分录就好了

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快账用户8mqp 追问 2022-05-30 14:02

那之前季度的免税凭证借应交增值税2336.60,贷营业外收入2336.60,不用管了吗,这个营业外收入不是会影响本年利润吗

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齐红老师 解答 2022-05-30 14:03

这个不需要管了啊 可以冲减本月的增值税

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您好 借本年利润,贷营业外收入的? 请问这个是以前写的相反分录吗?
2022-05-30
跨年了 借利润分配未分配利润 贷应交税费应交增值税 这个是红冲结转的营业外收入,小企业会计准则做账
2022-05-30
跨年的时候,收入用以前年度损益调整来代替。
2022-04-08
你好!可以结转的,跨年了记入以前年度损益调整科目 借应交税费…应交增值税 应交税费…城建税(教育费附加,地方教育附加) 贷以前年度损益调整(如果金额不大,可以直接记入营业外收入)
2022-04-08
这个可以直接调分录。你做的就可以
2020-09-24
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