您好 借本年利润,贷营业外收入的? 请问这个是以前写的相反分录吗?
无形资产的摊销费是计入。管理费用的办公费吗?我们做企业所得税汇算清缴的时候
八月做7月份账,请问帐套启用时间应该写几月份
老师您好员工的服装入到管理费用里面的二级科目,谢谢
老啊,我们是一般纳税人企业,公司准备给员工交社保应该怎么办
老师,单位卖了一辆汽车,价值是10万,卖了3万。2026年企业所得税汇算清缴的时候,会有什么影响吗
你好老师,我们支付市场服务商市场佣金,借方科目做应付账款,还是其他应付款
土地出让金怎么做会计分入
请问老师给员工购买的商业保险也是通过应付职工薪酬入管理费用吗?
公司执行总裁为什么有好几个,执行总裁兼董事会秘书什么级别
扑老师问一下,我们注册资金转入到公帐去了,也备注了投资款,那是不是还要缴纳印花税??
第三季度的时候,营业外收入会结转损益到本年利润
那期末的时候结转损益自动结转就好了 不需要单独写啊
是我第三季度有凭证1.借应收贷主营业务贷应交增值税2.借应交增值税贷营业外收入3.结转损益借营业外收入贷本年利润第四季度,我要废除这个发票红冲第三季度1.借应收那一张2.是否要做借本年利润,贷营业外收入。我在次年1月报税的时候,这个发票的税额抵扣了我的四季度的税额(我如果做,借应收负数,贷营业外收入负数,就会导致我这部分抵扣税额没有来源)
借:应交税费-应交增值税 借方红字 贷:营业外收入 贷方红字 再写这个分录 然后主营业务收入结转到本年利润就好了啊
不是,这样做的话,等于全部抵消了,但是第四季度要交8000的税,但是因为这个跨季度负数发票废除了,我只用交5000的税,那我这3000的差额从哪里来
请问您红冲金额多少 本月开具金额多少
红冲应收235996,贷主营业务233659.70,税2336.60,本季度开了800000的发票,交增值税显示只用交5000
那红字发票跟蓝字发票各自写分录 应交税费-应交增值税科目不需要结转了 次季度申报缴纳后直接写缴纳分录就好了
那之前季度的免税凭证借应交增值税2336.60,贷营业外收入2336.60,不用管了吗,这个营业外收入不是会影响本年利润吗
这个不需要管了啊 可以冲减本月的增值税