您好 借本年利润,贷营业外收入的? 请问这个是以前写的相反分录吗?

税控盘服务费之前已经入账借了:管理费用,贷:库存现金;抵税计入借:应交未交增值税,贷:营业外收入。 请问管理费用没有冲减,我可以不可以做借:管理费用(红字),贷营业外收入(红字),还是怎么做
老师,请问一下我是小规模纳税人,开票 借库存现金 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 需要季度结转免税收入 借 应交税费应交增值税 贷营业外收入免税收入嘛?那样的话利润表有营业外收入,企业所得税照样缴纳咯?还是说不需要做结转营业外收入的分录的吖
小规模纳税人,以前季度享受增值税减免,已计入营业外收入,现在冲红,账务怎么处理?
小规模纳税人,以前季度享受增值税减免,已计入营业外收入,现在冲红,账务怎么处理?跨季度!我目前已经做了红冲那张借应收,贷主营业务,应交增值税凭证,做了一张借本年利润,贷营业外收入的其余的还要做吗
小规模纳税人2022年一季度销售额只有5千含税(开的普票1%),1月开票时已入账,借:应收账款5000,贷:主营业务收入4950.5,贷:应交税费~应交增值税49.5,季末一季度收入不超过45万免税,那季末是将已入账的增值税转出做借:应交税费~增值税49.5,贷:营业外收入49.5么?
老师下午好!我是小规模劳务公司,收到公共就业服务中心转入的运行服务费怎么做会计分录
建筑行业,挂靠国企的1亿多的项目,现在已经离职交接完了,由于项目申报个税的农民工工资有有些虚报工资的,偶尔又被申诉虚报更改个税工资申报表,之前报税经办人是自己现在离职了交给了同事办理,现在要处理虚报工资的事情,让我提供我的手机号验证码给他登录电子税务局做更正等,同事说她弄还要去项目所在地做更正麻烦让我提供我的给他,我说我都离职了不太好吧,她说没事的就更正一下而已,请问一下提供手机号号给他登录电子税务局更正会给自己带来什么影响吗?可以给吗?
小规模确认收入,无论季度有没有超过30万,都需要计提应交税费应交增值税吗
请问老师有最完整的新会计准则利润表模板吗?其他收益这个科目一般在利润表哪里列示?
老师,25年1月份申报24年第四季度的企税,当时所得税费用没有做计提,财务报表什么的都填了,但25年又去改24年的账务,把这笔所得税费用计提到24年了,这样就导致财务系统的净利润和税务系统的净利润不一致,这个该怎么更改啊?
甲公司购入一批适配智能门锁的备用电池,凡在6月18日当天购入一把该公司所产智能门锁的客户,都将额外获赠一块备用锂电池; 备用的锂电池应该计入存货成本还是销售费用呢?
计提社会保险费公司承担部分需要做账,个人承担部分如何处理
老师,增值税电子普通发票怎么下载
老师你好,我们是制造业,如果直接购入成品 ,倒卖,这个入原材料还是库存商品
老师,请问公司名下有车,现在想卖了,公司能直接开票吗,没有经营范围的
第三季度的时候,营业外收入会结转损益到本年利润
那期末的时候结转损益自动结转就好了 不需要单独写啊
是我第三季度有凭证1.借应收贷主营业务贷应交增值税2.借应交增值税贷营业外收入3.结转损益借营业外收入贷本年利润第四季度,我要废除这个发票红冲第三季度1.借应收那一张2.是否要做借本年利润,贷营业外收入。我在次年1月报税的时候,这个发票的税额抵扣了我的四季度的税额(我如果做,借应收负数,贷营业外收入负数,就会导致我这部分抵扣税额没有来源)
借:应交税费-应交增值税 借方红字 贷:营业外收入 贷方红字 再写这个分录 然后主营业务收入结转到本年利润就好了啊
不是,这样做的话,等于全部抵消了,但是第四季度要交8000的税,但是因为这个跨季度负数发票废除了,我只用交5000的税,那我这3000的差额从哪里来
请问您红冲金额多少 本月开具金额多少
红冲应收235996,贷主营业务233659.70,税2336.60,本季度开了800000的发票,交增值税显示只用交5000
那红字发票跟蓝字发票各自写分录 应交税费-应交增值税科目不需要结转了 次季度申报缴纳后直接写缴纳分录就好了
那之前季度的免税凭证借应交增值税2336.60,贷营业外收入2336.60,不用管了吗,这个营业外收入不是会影响本年利润吗
这个不需要管了啊 可以冲减本月的增值税