同学你好 这个按价税合计来

印花税可以按照合同的不含增值税的价款来缴税吗?如果合同没有注明不含增值税价款,就按照含税金额来缴纳印花税,对吗?
你好,老师,购销合同上标明合同价含13%的增值税,只写了合计金额,没有另外写明税款多少,交印花税时是否需要跟增值税一起算印花税
合同印花税按理是按照不含增值税金额纳税的,我们签合同里是已经注明了不含税金额,当月缴纳印花税是按照合同的不含税金额缴纳,现在有个合同,签的时候是按5%的增值税注明了不含税金额,结果该合同开发票时增值税税额为0(国家免税),请问该合同我缴纳合同印花税还是按照合同注明的不含税金额纳税吗?
老师,请问,商贸公司的买卖合同计算印花税有扣除比例吗?例如:销项合同不含增值税金额*40%*税率,还是按照合同不含增值税金额*税率
老师 合同总额只标注了含13%的税 没有写出不含税金额 可以按照不含税金额来交印花税吗?还是必须列明不含税金额 才能按照不含税金额来交印花税
休产假也享有生育津贴的同时可以正常申报工资? 该发工资发工资对吧,两者冲突吗?
出口企业PO号、形式商业发票号(Invoice number )这个在哪里查询
老师你好,请问一下客气票进项抵扣,是不是这样的,专票公司抬头,普票员工身份证号+姓名
修理费现在是计入什么税收分类里面呢
食堂买的米油做哪个科目
老师,我们是生产制造业,高新技术企业,也做贸易,研发费用是按总的销售收入比例计提,但是贸易销售收入是不能计提研发的,在汇算清缴的时候要把这部分计提的费用进行调增,是在纳税调整项目明细表里哪一行?
测试生产的产品(我们是食品制造业),账务怎么处理
报关单商品名称和采购发票不一致,供应商不愿因按报关单商品名称重开,这种还能退税吗,最后怎么处理?
老师好,税务局接到举报一般会怎么处理呢
老师我没明白,账上亏损,平时申报表上交税,汇算的时候不应该退税吗,为什么还调增
老师申报的时候出现这个是什么意思啊
同学你好 你合同上只写了不含税的金额 那就按不含税的金额来交 买卖都要交的
我填的是购销的合计啊
这个差额的对比是跟什么的对比啊,是因为我进项有没有勾选的吗
你的进项发票有合同吗
进项有合同,价税分开的,我申报的是不含税的金额
那就是按不含税的金额来报印花税的 如果不可以那你按价税合计试试
这个有差额会是因为我有张二三十万的发票没有勾选吗
不知道这个偏差是因为申报的数值不对啊,还是因为没勾选啊
这个跟勾选没勾选没关系