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老师,土地租金一年50万(还没有支付),期限23年10至24年9月。10月至24.4月这6个月没有计提,能在4月合计计提做账可以吗?分录如何做?

2024-07-08 12:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2024-07-08 12:15

同学你好,计提借管理费用(1-4月)利润分配-未分配利润(2023.10-12)贷预提费用

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同学你好,计提借管理费用(1-4月)利润分配-未分配利润(2023.10-12)贷预提费用
2024-07-08
您好,问题1:属于254年的要在本月补上 问题2:如果付了6000元全是房租的话:借预付账款6000 贷其他应付款-老板6000 借:成本费用类4000 贷预付账款4000(2024年9-12月)
2024-12-25
你好,同学 如果本期不需要交纳,也不欠税务局的话,账面的余额直接冲回
2024-01-10
你好,借应交税费,贷利润分配,未分配利润汇算清缴,纳税调增。
2024-01-10
1.借:应交税费/应交城镇土地使用税 70000 贷:以前年度损益调整 70000 2. 1.首先,确认这笔税费的所属期间,即2023年4-9月。这意味着在2023年的第2季度和第3季度,你应该已经预提了这笔税费。 2.如果已经预提了税费,那么在缴纳时,会计分录如下: 借:应交税费/应交城镇土地使用税 100000 贷:银行存款 100000 如果之前未预提这笔税费,那么你需要先补提税费,再进行支付: 借:以前年度损益调整(或其他相关账户) 贷:应交税费/应交城镇土地使用税 然后,支付税费: 借:应交税费/应交城镇土地使用税 100000 贷:银行存款 100000
2024-01-10
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