您好,不是的发生了该交也得缴纳的。
印花税 1.老师我们公司是租车出去的,开的发票是经营租赁 汽车租赁费交不交财产租赁合同印花税呢?2.其他公司开给我们汽车租赁费我们作为成本交不交财产租赁合同印花税?3.财产租赁合同印花税是哪方交还是双方交?谢谢
老师,我的税种认定里面印花税是营业账簿按年申报,买卖合同按季申报,那我这个月没有发生合同是不是可以不用申报?
请问老师,我公司是商贸公司一般纳税人,税费种核定印花税只有营业账簿的,没有买卖合同印花税,从2022年到现在也没交过买卖合同的印花税,这可以吗?
#提问老师# 老师 帮我看看 这里面税种认定,印花税这里营业账簿是指哪些需要缴纳印花税呢?每个月的买卖合同是不是可以不用缴纳
老师,您好!我在我们公司税种认定里面看到印花税是营业账薄,问责制我们公司的印花税是不是只交营业账薄的,买卖合同和租赁合同不用交?
个人独资企业申报,申报经营所得,为什么提示这个申报不了
自己车高速过路费,在哪里开发票
老师,工资计提发放分录怎么做,计提的时候是只计提工资表的应发工资金额吗
老师您好,我公司与客户签订的软件销售合同里包括硬件设备,购入硬件设备时如何记账?记库存商品还是直接记成本?核算时是按客户项目来分别核算的
公司名下有一个100%控股的子公司,认缴100万,实际一份没出,账面上长投也没有,合并报表得怎么做
老师:有个问题想请教一下!我有一家个体户,是查账征收的。主营业务是设计。24年11月份开具一张5.4万元的设计费用给甲方。专票的增值税税款及附加税25年1月初已缴纳。这笔设计费用甲方一直没有支付。这期间我们的银行开户行因为合并的原因,开户行名称变更。这笔设计费用在我们再三催促下,甲方愿意支付,得知我们银行开户行名称称变更,甲方要求把之前的发票冲红,重新开一张发票。所以四月份就冲红了去年11月开具的那张5.4万元的专票,又重新开了一张5.4万元的专票。这个月要季报,到电子税务局网上打开增值申报表上的开具专票一栏数据是显示0,不用缴纳税款,这样对吗?
老师你好,法人把出差飞机发票开成个人抬头是否可以
老师,我公司是出租市场摊位的,我公司交的水费,电费,供热费,需要缴纳印花税吗?
老师您好,公司为小规模纳税人,应交税费应交增值税贷方有点税差额0.64元用什么科目把它冲平
老师,我科目余额表里面能清晰看到银行存款账户里面是有钱的,为什么录入凭证的时候,提示我这个银行存款余额小于0啊,请问什么原因啊
哦哦,这种是不是只能按次交
按次或者是按季度得看税务局怎么合同。
是不是还是要看税种认定里面
对,看清楚认定才成的