您好,不是的发生了该交也得缴纳的。

请问老师,我公司是商贸公司一般纳税人,税费种核定印花税只有营业账簿的,没有买卖合同印花税,从2022年到现在也没交过买卖合同的印花税,这可以吗?
#提问老师# 老师 帮我看看 这里面税种认定,印花税这里营业账簿是指哪些需要缴纳印花税呢?每个月的买卖合同是不是可以不用缴纳
老师,您好!我在我们公司税种认定里面看到印花税是营业账薄,问责制我们公司的印花税是不是只交营业账薄的,买卖合同和租赁合同不用交?
老师,我们税费种核定信息,只涉及到印花税的营业账簿和租赁合同,,但是我们只开销项发票了,,那还要申报买卖合同的印花税吗?还是需要零申报即可
老师,我司开了租赁费的发票,租赁服务是我公司的主营业务之一,所以这个租赁费要交印花税吗?(印花税-买卖合同)?
现在房产租赁,对方是公司名下房产,开票是6个点还是9个点,还是都有
老师我们公司与员工签订租车协议从26年1月至26年12月31日,该车辆发票开在6月份,能否报销1至5月份的费用。
老师 佣金发票现在应该怎么开?
我们是教培机构,给学生发的筋膜枪,保温壶等小赠品,要视同销售吗?还是直接计入费用
财税2017年77号,涉及第二条借款合同免印花税这项是否延续,延续期间是到什么时候截止
老师,小规模纳税人销售废纸的分录怎么写?
你好,由于企业所得税税负低,税管员通知纳税调增一下,当时变更了汇算清缴申报表,在职工薪酬那里调增了,年度财务报表没有改(职工薪酬调增应该不用改报表吧),现在5月利润表在所得税中增加这6000元影响2026年净利润。 会计分录如下对吗? 计提税费 借:所得税费用6000 贷:企业所得税6000 缴纳 借:企业所得税6000 贷:银行存款6000 结转 借:本年利润6000 贷:所得税费用6000
老师,我们出去旅游,费用记入福利费,这个要分配到个人申报个税吗
老师,我想问一下二手车公司的对公账户基本都是用于社保和缴税,平时账户里没什么钱,需要扣款的时候由股东临时转账进去,代账那边计入其他应付款科目,我看了一下摘要,有借款的有垫付购车的,这个科目长期挂着大量金额有问题吗?需要平账吗?
老师,出口电脑,货物已发,和别人一起报关的,没有自己的报关单,银行没有结汇,货款退回了,那么这笔货物的进项,不打算退税,能正常抵扣吗
哦哦,这种是不是只能按次交
按次或者是按季度得看税务局怎么合同。
是不是还是要看税种认定里面
对,看清楚认定才成的