你好,就是你单位申报的这个印花税,和你单位开出去的发票收到的发票的印花税差异是这些。

印花税计税金额合计值与企业增值税进销项发票金额合计偏离值超过500,请确保申报是否准确?老师,这是什么意思?
申报印花税时:税务系统提示印花税计税金额合计值与企业增值税进销项发票金额合计数偏离值超过500.00,请确认申报是否准确?是什么意思?
印花税计税金额合计值与企业增值税进销项发票金额合计数偏离值超过?请确认是否申报?这个什么意思呢
新的申报税务系统,申报印花税按照进销项合计申报的,跳出这个提示 印花税计税金额合计值与企业增值税进销项发票金额合计数偏离值超过500.0,请确认申报是否准确。这个按照确定就可以把
印花税税源采集时提示这个:印花税计税金额合计值与企业增值税进销项发票金额合计数偏离值超过500.0,请确认申报是否准确?,是什么意思呢?
老师,请问个体工商户季度报经营所得时,比如所得1000,那这样每个季度扣除生计费用15000是不是就浪费了,下个季度如果销售额5万,扣除费用还是15000吗?能累计扣除费用吗?
钢铁行业,居间费怎么付
当分公司报表未交税金和总公司报表未交税金出现差额的时候,应该怎么调整呢?
北京残疾人残保金加计扣除中的应发工资包含防暑费和采暖费
老师,请问1⃣️:23年6月增值税纳税申报表,销项税金少填写0.22元,现在对账才发现出来,请问怎么处理? 2⃣️:23年6月的费用发票,在电子税务局已进行勾选确认,并已填写增值税申报表进项税金,但财务系统里没有做账,如何处理?
你好 我们新外贸公司,现在第一票要退税,想让您带我操作一下
公司为一般纳税人,本月增值税仅开一张增值税额100元普票,取得专票进项税额2元,请问本月缴纳增值税多少?
我们在税局系统里备案的是老大企业会计制度,但是现在财务软件用的是小企业会计准则,那我们客户出现破产了,应收可能收不回这个要怎么做账?
想咨询下:母子公司往来款抵消中,其他应付款可与其他应收款同名户抵消。这里同名户,可以用母、子公司共同的控股股东吗?
奶茶连锁店的收入,比如一杯奶茶卖20元,申报收入,这个是不是要折回不含税的?
需要理会吗?
你好,你自己核对一下的,没有手机的话可以忽略
没有手机是什么意思?
没有少申报 刚才写错了。
他这个意思是要填销项-进项的金额吗?
你好,我的意思是销项加进项。
单独填销项不含税金额不行吗?
你好,购入的也得需要缴纳的
购入的是指我对应销项发票的进项,还是指所有的进项?
你好,不管是成本还是费用,只要有符合印花税税目的都需要交