可按利润表中营业收入%2B营业成本做为计税依据
老师,印花税的申报依据是根据不含税的销售额还是购销合同金额
老师你好,印花税购销合同的计税依据是哪个数据呢?包括采购合同和销售合同么?合同是含税金额计税依据就是含税金额么?
1、买卖合同印花税,不管是采购货物,还是销售货物,都要交印花税对吗? 2、采购货物和销售货物印花税的计税依据金额从哪里来呀,从哪里取数呀
老师,请问一下申报卖买合同印花税的计税依据1采购合同取数(是取采购汇总的含税金额还是不含税金);2.销售额是取营业收入
申报印花税是购进和销售的不含税总的金额,销售的数据是开票的金额,那购进的数据从哪得来?
异地施工开劳务费发票前需要预缴税款吗?都需要预缴什么税?可以简易计税吗?
老师,未达起征点免税部分需要计入到营业外收入~税收减免是吗?政策规定的3%减按1%征收的,2%那部分也需要计入营业外收入吗?
老师,请问已经购入货物发票收到但未抵扣记账完,导致资产负债表应交税费为负数,请问有什么税务风险,负数需要调整吗?
运输公司收到保险赔付的赔偿款,需要缴纳增值税不
公司银行收入一笔款,然后马上收到成本费用发票,需要转这笔款中的一部分款出去。请问有什么风险?
我们是邮政平台卖零食批发的,很多网上订单未支付的,我9月底把所有未支付的挂到对应业务员的应收里面,但是到了10月分可能他们在小程序里支付9月以前的订单了,我这样怎么去统计后面陆陆续续付款的金额,去对冲9月的应收呢?
银行开户已经有5个月了,还没有办理税务的三方协议,会罚款吗
老师,我们每个月提取的备用金,进了会计的银行卡,这个都给公司付款用掉了都没有发票,最后咋平账
如果小规模3个点普票开了6000,5个点普票开了-9000,,填在增值税小规模纳税申报表是这两个税率的销售额合并填写在免税销售额那里吗。
今年广告费发票开多了,收入少了,这多的广告费可以给明年用么?进项被抵扣了?要是给明年,这个咋处理?
好的,我看有的说按取的发票的金额来,那取得的发票还有费用的像电费之类的还要交印花吗?
实务中,就只取利润表营业收入%2B营业成本做为购销合同的计税依据
其他的费用,就不用申报了
好的,谢谢老师
不用谢,有帮到你就好。请五星好评!