那个以后在开票的时候折让掉,以后少付款就行

几年前的应收账款几十、几百收不回来的,现在老板签字全部销账,做平了。这个是入销售费用-折让 还是入营业外支出-坏账损失 更合理?
老师,物业小公司一年的收入就几十万,就2个管理人员个几个保安工资,之前的会计做账的时候全部入在管理费用了,然后利润表准备年报时发现成本是0,管理费用都是工资,几千元的维修费和几百元的办公费就没有任何费用了,我想问的是利润表上没有成本(收入和成本不匹配怕对企业影响,所以想反结账回到第四季度2021年年末把一部分管理费用的工资调整到主营业务成本,那么我还要去改第四季度的利润表和企业所得税表吗?
小规模没有收入也没开票,但是每月给老板计提了1500元个税,5-9月有银行流水是老板打进来的钱,然后又取了备用金,还有一笔2500元是给自己发工资的,还有几十元营业外收入,这些外账会计未做账,但是以前企业所得税预扣预缴已经申报了,有没有影响?
老师,2022年初我挂了一笔应付账款,对方开了几十万的票,我们还没给钱,到年底也没说不用给,然后2023年1月,公司说这个钱不用给了,这个应付账款我是应该在1月转到营业外收入吗?
老师好,请教个问题,劳务派遣公司是小型微利企业,22年底共计营业收入549万多的发票,职工人数平均在12人,在这次2022年度汇算清缴中管理费用里的职工工资要做调增项还有几十元的营业外支出滞纳金,这样对吗?
个人给单位提供劳务费,超过500元是不是要开发票同时代扣代缴个人所得税
老师,公司车被撞了,修理费保险公司打钱过来,我们又转给员工由他代付给4S店,我们公司就是过渡下,该怎么做账呢,
老师,我们是物业公司,开发公司给我们开水费发票,他取得的税点是3个点的票,现在往出开是9个点,现在要把差6个点做到费用里我们自己承担,我该怎么算一下对方给没给我加错钱了?已知水费金额4800元,现在加完税点变成5184元了,原来单价7.5元,加完之后变成8.1元/吨
老师,水费能开差额征税吗?
对方要给我红冲发票 我已经认证了 进项税怎么办
餐饮工资表,饭店有限公司报税,五险怎么交
老师好,我想问下就是我单位老板花了1万多买的手机,这个我怎么做账
请问老师,应退税款抵扣欠缴税款的分录怎么做,
老师,请问银行贷款利息需要开发票入账吗?
老师好,供应商已开具增值税专用电子发票,但登录公司的电子税务局查询不到对方的专票信息?需怎么处理?谢谢!
钱已付,走内部业务
那么就是营业外收入就行,或者冲进货成本
如果这时被同一个老板的另一个店,借走了50箱,我该如何做
挂其他应收款就行
因为钱都在一块,借走的也没见还过
那个要归还的,归还时冲其他应收款就行
以前送酒都是100赠10,摊销酒水成本算出价格,现在厂家返利赠送50 箱,我是按摊销的价格入帐,还是直接按不摊销的价格入帐
年度一次性赠送的,直接冲减当年的进货成本,