借:利润分配-未分配利润 贷:应付利息

老师,我们借了别人的¥50,0000,然后2021年每个月都支付了5000块钱利息费用,我做账的时候都是借财务费用,利息,贷银行存款,可是现在我才知道他收的利息,要给我们开发票,可是他也没有一直都没有给我们开,他也不愿意去开,那这样子的话我应该怎么处理?
老师,您好。我2019年有一笔财政拨款收入2157.5元,当时会计登记为借:银行存款——2157.5元;贷:其他应付款——2157.5元。当年就已支出,支付时会计登记为借:单位管理费用——2157.5元:贷;银行存款——2157.5元。现在我发现我这笔往来款一直在账目上摆起,请问我现在要调整这笔往来账余额的话,我应该怎么处理会计科目。
你好,老师,咨询一下,公司以收银行供应链的融资方式,收取客户的应收款,收取这笔应收款的时候产生了2笔费用,一笔贷款利息支出384.63元,是支付给银行的利息,还有一笔是对公在线业务21.98元,支付给提供这个供应链服务平台的公司,着两笔费用,怎么做账才是正确的,给银行的利息,需要计提吗?还是可以直接记账:借 :财务费用—利息支出 384.63 贷:银行存款 384.63元
老师有个问题咨询一下就是年前我公司以法人的名义贷款150万,当时我是走的借银行贷其他应付,支付利息是走的是财务费用,今天又贷了一笔款,这次银行是这样操作的,签订的个人借款合同,把钱转到法人卡上,然后法人和个人签订了购销合同,通过银行直接转到个人卡上,这个个人又转到公司户上了,我应该怎么做账?我问银行,他说利息还是需要通过公户转到法人卡上然后银行直接扣款
老师您好。在2020年的时候,有一笔电子承兑是提前兑付的,支付了5000元的利息,当时直接记账:街:应付利息,贷银行存款。导致现在应付利息一直挂着这5000元,我需要怎么处理呢?谢谢老师解答。
请问老师,甲单位,2025年12月支付了2026年1月的工资,所以应付职工薪酬 借方21万,都是发的2026年1月的,但是费用需要在2026年1月摊销,于是导致2025年期末应付职工薪酬-工资借方余额,资产负债表应付职工薪酬负数列示了,财审需要调整么。
请问外用人粒细胞巨噬细胞刺激因子凝胶这个生物制品,是否还可以执行简易计税呢
老师,出口汇率按出口月第1个工作日汇率,收汇汇率按什么?
去面试幼儿园会计完整的账务处理模版,跟企业会计有啥不同
外用人粒细胞巨噬细胞刺激因子凝胶这个生物制品,在哪里可以查到不是抗癌药、罕见病药,已经不可以简易计税呢
老师,您好,我们公司有一个股东需要把自己持有20%股权转让给另一个股东,实收资本已经已经做实缴,未分配利润有392万,但是目前需要转让股权的股东是挂名股东,转让股权提交资料时,如何可以少交税款
老师好,个税系统退回的手续费,退回的资金怎么用?
其他应付款负的有600多万,现在给他做无票支出还能改吗?
老师就是我们生产组装和研发都在一个很大的屋子里面,同时这个屋子也是仓库,有个问题是东西买来之后办入库,有生产组装的一个实物,负责人就是工人,根据单据放进这间屋子里面,但是有的采购从淘宝上买的一些零星的小部件,不经过这个人直接就研发人员拿走去用了,去到最后,组装成一个整机的时候,需要销库的时候,又有这些小零部件在里面,根本就没有办法消这种情况下该怎么解决
小规模纳税人: 应付账款1200元,实际收到库存商品1300元 付款时: 借:应付账款A——1200 贷:银行存款——农行支行1200 收到商品时: 借:库存商品A——1300 贷:应付账款B——1300 补付时: 借:应付账款B——100 贷:银行存款——农行支行100
那报表勾稽关系会不会不对了?
那个很正常的,调整了利润就是那样子