你好可以 没有退税的话,你转内销可以抵扣,如果是免税的不能抵扣
老师,出口增值税不免也不退,可以抵扣进项税额吗
请问贸易公司如果去年采购产品,今年销售出口,去年取得增值税发票进项,今年取得出口报关单,是否可以办理退税?另外如果去年的进项票已经做了其他销项增值税的抵扣,今年取得出口报关单后是否还可以退税,或者要如何操作才能退税,是不是把原抵扣项退回税务局就可以退?
请问我收到原来出口退货(做的进口方式进来的)有进口增值税,这个我能抵扣吗?也是在增值税平台上抵扣吗,是像增值税抵扣完做帐就没事了吗?我还有出口免抵退,跟这个进口增值税没关系吧?
老师 请问免抵税额这样理解对吗?就是内销收入的销项大于进项税额 需要缴增值税 而出口退税额可以用来抵扣这个增值税 就是我不收这笔退税款 同时也不缴增值税 两者抵消
请问出口退税 退税退的是进项部分吗,进项税额不够退税抵扣的还是要交增值税是吧,比如进项50,销项80已交,退税勾选,然后退税申报能退回50吗,退税勾选了就不能在抵扣勾选了吧
个人出租住房。开普票,每月租金在10万一下,开1.5还是免税
老师您好!请问买十送一 金额那里公式怎么列 比方买那么多数量的东西 单价6.5元 用买十送一活动实际应付多少金额
这道题的答案是a吗?
老师,今天注会税法考了一道印花税之前是买卖合同,后面改为融资租赁合同,交税是只有交差额部分的印花税吗
不懂。为什么z的风险收益率是这个计算方法,书上没有找到这个公式
一般纳税人A(名下无机械),与甲方签订带人租赁、甲供柴油的租赁合同。 A给甲方开建筑服务*机械租赁9%专票,然后A向其他BCD等租工程机械,由于BCD 都是个人基本拿不到发票,这样A的成本发票就很少,向甲方开具销项发票数额比较大会不会涉嫌虚开,有真实业务
老师,请问一般纳税人公司,销项开的技术服务,进项抵扣开什么类型票进来比较合适?
这台车不是挂在公司的名下,是老板名下的小汽车。开回来的维修费可以抵扣进项税吗?
这个是除以3分之一吗?
法人私户转进公户附言备注注册资本金,可以做成实收资本吗
那退税其实也 就是一个拿到现金,不退税是这部分税用来抵扣了,对于公司来说就这么多差别
但是老师,实际购进的货物出口了的,也可以转内销吗?
是 不符合退税要求的就是转内销
不好意思,不符合退税要求可以是申请退税后没通过的情况吗
你好不符合退税的。比如是他退税率是0,然后出口标识是1的情况下,这种需要转内销,就是禁止出口的。
不是禁止出口的情况,可能是收汇、合同、发票这些不对应的情况呢
免税 一般是可以免税不tui
老师不是免税的,就是正常发采购13%专票进来,如果退税没通过,还能抵扣增值税吗,好像不行了吧,退税前是要认证专票的,已经进不能抵扣系统了呀
你好,如果退税不通过,不允许退税,只给你们免税,不能抵扣。