您好,借销售费用,贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。

电商企业:公司销售化妆品,商家赠送小样。后期公司把小样一部分赠送给客户,另一部分当做商品出售,请问怎么做账务处理?怎么分摊成本?
小规模纳税人外购礼品送客户要视同销售吗?购进 赠送 账务处理 税务上怎么处理
老师,我新店开业产品促销,赠送给客户的商品账务怎么处理?
老师,赠送给客户产品,销方帐务怎么处理
老师,销售物品赠送客户账务处理是怎么样的?
老师,我单位有两个人,就是一个保洁,一个会计没在单位缴纳社保因为都是个人有社保,就是在我单位入职前就有所以单位没给社保,做工资表时有这两个人,但是没申报个税觉得临时人员会随时离职,现在问老师,这两个人实务怎么做符合财务和税法规定,就是工资怎么做账,个税需要怎么做,还需要做什么,保洁2500工资会计600元
请问,员工2025年度年终奖,在2026年2月,与工资合并一起申报了个税,导致2026年5月起工资个税增加,现在拟更正申报,将已申报了的年终奖单独作为全年一次性奖金申报,如何操作?
开专票付13个点给一般纳税人跟开普票不付税点给小规模纳税人哪个划算?
老师老师,怎么记账啊
老师老师,怎么开票啊
你好,老师讲的课件。有电子版吗?或者有纸质书吗?
老师,超市税务申报收入是按照收银系统收入申报吗?
幼儿园收到幼儿的伙食费和支付购买的菜金,要计入什么科目
你好老师!有一家玻璃钢厂业务1、采购玻璃加工玻璃钢2、还有用玻璃钢的工程项目这两个业务能捏在一起做账吗?老板的意思还要求算工程项目盈亏,和玻璃钢厂盈亏,这两个业务能放在一个账套做账还是单独做?
之前申报房产税所有的房产合并采集一个税源,2026年起想要把之前的税源终止,重新按照房产证采集,有效期要填25年12月31日吗?这样操作是否可以
这个费用是市场价吗?假如现在赠送一物品售卖价是1000元,税率是13个点。账务处理是?
你好,其实实际操作中一般都是按进价来,然后直接又按照进价结转成本,这样子公司就不用交税。
不是很理解,老师能指教指教吗,假如一赠送物品含税进价是1000元(13个点),不含税价1000/1.13,现在赠送的账务处理老师能帮忙写一下吗
你好,借销售费用1130,贷,主营业务收入1000,应交税费,应交增值税1000 然后借主营业务成本1000,贷库存商品1000
好的 谢谢老师
你好,不用客气的了。
但老师,我有点不明白,我进货含税价是1000元,成本到底是1000元还是1000/1.13?因为进项税不是已经抵扣了吗?在我的理解成本应该是1000/1.13
你好,不,我上面举例的是不含税是1000。
所以进货价含税是1000元的话,成本价应该就是1000/1.13对吧
你好是的就是这样理解
所以赠送物品是1000元(含税13个点)的话,我账务处理是这样 借 销售费用 1000元 贷 主营业务收入 1000/1.13 应交增值税 1000/1.13*0.13 。 借 主营业务成本 1000/1.13 贷 库存商品 1000/1.13 这么算对吗?
你好!对的,是没问题的
但我不知道在哪里看说赠送物品要视同销售,按市场价来计税,有点懵
你好!是的。严格来说是按市场价。所以我一开始就说,实操中没什么人那样做 更何况,你买来的价其实也是市场价
好的 ,谢谢老师
你好,不用客气的了。