您好,借销售费用,贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。
老师,我们一般贸易进口了一批小样,作为赠品随产品送给客户或者展会上赠送,我们是销售化妆品的,这种怎么账务处理呀
老师,我新店开业产品促销,赠送给客户的商品账务怎么处理?
老师,赠送给客户产品,销方帐务怎么处理
老师,销售物品赠送客户账务处理是怎么样的?
老师,销售赠送的账务处理是怎么样的?
老师好,铁路电子客票可以抵扣增值税吗?
@董孝彬老师你好,请问在线吗
老师做手工账,多栏式明细账一页一级科目记完了怎么换页?如管理费用?
我们找网络主播帮忙卖货 那发给主播的报酬是怎么做账的呢
赎回一般发生在公司股票价格一段时期内连续高于转股价格达到某一幅度时,发行方应主动赎回,老师为什么
员工下班路上发生交通事故死亡(未购买工伤保险),企业赔付款怎么录帐
老师好,公司买入的树苗,发票是免税的,可以抵扣增值税吗?
老师,如果上市公司有负债的情况下,可以分红吗
老师,好多高速路的进项可以抵扣,是需要每张都打印出来做进进项抵扣里面装订吗?你们怎么做的?
之前买了课程,请问怎么下载,都可以时间看,是不是一年了就看不了了
这个费用是市场价吗?假如现在赠送一物品售卖价是1000元,税率是13个点。账务处理是?
你好,其实实际操作中一般都是按进价来,然后直接又按照进价结转成本,这样子公司就不用交税。
不是很理解,老师能指教指教吗,假如一赠送物品含税进价是1000元(13个点),不含税价1000/1.13,现在赠送的账务处理老师能帮忙写一下吗
你好,借销售费用1130,贷,主营业务收入1000,应交税费,应交增值税1000 然后借主营业务成本1000,贷库存商品1000
好的 谢谢老师
你好,不用客气的了。
但老师,我有点不明白,我进货含税价是1000元,成本到底是1000元还是1000/1.13?因为进项税不是已经抵扣了吗?在我的理解成本应该是1000/1.13
你好,不,我上面举例的是不含税是1000。
所以进货价含税是1000元的话,成本价应该就是1000/1.13对吧
你好是的就是这样理解
所以赠送物品是1000元(含税13个点)的话,我账务处理是这样 借 销售费用 1000元 贷 主营业务收入 1000/1.13 应交增值税 1000/1.13*0.13 。 借 主营业务成本 1000/1.13 贷 库存商品 1000/1.13 这么算对吗?
你好!对的,是没问题的
但我不知道在哪里看说赠送物品要视同销售,按市场价来计税,有点懵
你好!是的。严格来说是按市场价。所以我一开始就说,实操中没什么人那样做 更何况,你买来的价其实也是市场价
好的 ,谢谢老师
你好,不用客气的了。