您好,借销售费用,贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。

老师,我们一般贸易进口了一批小样,作为赠品随产品送给客户或者展会上赠送,我们是销售化妆品的,这种怎么账务处理呀
老师,我新店开业产品促销,赠送给客户的商品账务怎么处理?
老师,赠送给客户产品,销方帐务怎么处理
老师,销售物品赠送客户账务处理是怎么样的?
老师,销售赠送的账务处理是怎么样的?
这个月能开上个月的发票吗
帮别人代理记账,公司规模小,没啥太多业务,也没什么人,记账凭证主管审核出纳制单都要有名字吗公司就6.7个人都生产的。
个税利润总额20365.25,应缴纳经营所得税是?
个税利润总额20365.25,交经营所得多少?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是用分配系数,分配出早餐成本和午餐成本,再分别除以早餐人数和午餐人数
什么是无票收入,指的是对公的还是什么
请问小规模纳税人销售收入超过30万和没超过都怎么记账?
现在个人可以开公司抬头的电话费,但备注栏会写个人姓名以及电话号,开这样的发票如何写会计分录?如果是个人抬头的电话费发票,如何写会计分录?
我们公司系统里面的入库和实体仓库里的东西不一致,入库有时候会晚一些,在做销售出库单的时候就会有一部分东西没有从系统里面过,我做账是以发票来做的,收入是正确的。今天意识到了有一部分东西没从系统过导致没有核算成本,应该怎么处理这个问题呢?
视同销售:什么情况下 1、借:*** 贷:主营业务收入 应交增值税~销项税 再借:主营业务成本 贷:库存商品 还有是直接 2、借:*** 贷:库存商品 应交増值税~销项税 例如:赠送样品10万元作为市场推广费,分录怎么做
这个费用是市场价吗?假如现在赠送一物品售卖价是1000元,税率是13个点。账务处理是?
你好,其实实际操作中一般都是按进价来,然后直接又按照进价结转成本,这样子公司就不用交税。
不是很理解,老师能指教指教吗,假如一赠送物品含税进价是1000元(13个点),不含税价1000/1.13,现在赠送的账务处理老师能帮忙写一下吗
你好,借销售费用1130,贷,主营业务收入1000,应交税费,应交增值税1000 然后借主营业务成本1000,贷库存商品1000
好的 谢谢老师
你好,不用客气的了。
但老师,我有点不明白,我进货含税价是1000元,成本到底是1000元还是1000/1.13?因为进项税不是已经抵扣了吗?在我的理解成本应该是1000/1.13
你好,不,我上面举例的是不含税是1000。
所以进货价含税是1000元的话,成本价应该就是1000/1.13对吧
你好是的就是这样理解
所以赠送物品是1000元(含税13个点)的话,我账务处理是这样 借 销售费用 1000元 贷 主营业务收入 1000/1.13 应交增值税 1000/1.13*0.13 。 借 主营业务成本 1000/1.13 贷 库存商品 1000/1.13 这么算对吗?
你好!对的,是没问题的
但我不知道在哪里看说赠送物品要视同销售,按市场价来计税,有点懵
你好!是的。严格来说是按市场价。所以我一开始就说,实操中没什么人那样做 更何况,你买来的价其实也是市场价
好的 ,谢谢老师
你好,不用客气的了。