您好,科目不对, 借: 应交税费-应交增值税 贷: 营业外收入-政府补助 小规模增值税只有3个科目,通常涉及3个会计科目:“应交税费—应交增值税”“应交税费—转让金融商品应交增值税”“应交税费—代扣代交增值税”。
老师,我们是小规模纳税人,现在有应交税费-应交增值税(销项)这个科目,现在增值税减免,我如何做分录?我是做借应交税费-应交增值税-减免税,贷营业外收入-政府补助嘛?
您好,老师!小规模纳税人不满45万,减免的增值税怎么做账?贷方是用销项税还是用税额减免,下面分录对吗?下面写的分录里,前面是财务软件带的分录,括号里是自己添加科目,用哪个合适,或者老师是否有更合适的科目?谢谢老师! 收入: 借:应收账款-**公司 贷:主营业务收入 应交税-费应交增值税-销项税额(税额减免) 税额减免 借:应交税-费应交增值税-销项税额(税额减免) 贷:营业外收入-政府补助(税额减免)
您好,老师,小规模的增值税是免税的,在季度末,账务处理是借:应交税费-应交增值税贷:营业外收入-减免税款吗?还是贷:营业外收入-减免税款应交税费-应交增值税呢?
老师您好!小规模季度收入不超过30万不交税,那么这种情况下账务处理,借:应交税费_应交增值税,贷:营业外收入_政府补助,这样处理可以吗,谢谢
老师,您好!请问一下: 小规模纳税人开具的普通发票的免税税额,这个分录应如何处理呢。谢谢!
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?