同学你好,增值税是销售采购是按发票做的,附加税计提 借:税金及附加 贷:应交税费—城市维护建设税 应交税费—教育费附加

小规模年前计提增值税和附加税,到1月做账缴纳时怎么做账?
老师,小规模纳税人代开增值税发票,交增值税和附加税会计分录怎么做?
老师 小规模纳税人,增值税 ,附加税计提和缴纳怎么做账
老师好!小规模公司计提增值税和附加税的会计分录怎么做呢
老师您好,小规模月末增值税和附加税免税和交税都怎么做分录结转?
老师您好,公司已经进行无形资产实缴了,老板需要提供什么资料给会计去入账
公司的车辆加油计入什么费用?不是公司的车辆加油又计入什么费用?都是为公司服务了
供应商给的赠品要怎么做分录啊,做了其他入库单
老师,我们是做永磁产品销售的,营业范围有机械设备销售,现在老板搞了一批咖啡机卖,这个属于机械产设备吗?
老师这里的应交增值税是4084.26元吗?其中期末留抵税额是9217.02元吗?
我们之前有几笔报关单改单的,最后没改下来,我现在想用旧的报关单申请出口退税,要怎么操作?
老师:库存商品配件开票销售了,但实际库存没卖出去,现在要退货开红票,怎么处理呀?
老师您好!向您请教一个问题,上个月11月份我开了1143462.17的发票,然后这个月红冲掉了,但是税务局老师让我报税的时候按照1143462.17来报税。本来11月做账我们应该是开了发票确认收入结转成本,那现在应该怎么做?
朴老师,请问,生产企业,去年的报关单不退税,怎么计算转出税额是多少?
开牛羊肉的发票是不是免税的呀?这种免税农产品的如果一个月开超过30万的话,是不是也有什么税务风险?
谢谢老师,我就是弄不明天这两个税怎么弄,小增值税开的专票,这怎么做分录
确认收入时 借:银行存款/应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税(销项税额)
谢谢老师
不用谢。工作顺利,早些休息