您好,这个是需要做账的
我们老板有两个公司,一个公司没钱了,我现在可以把另外一个公司的钱转到老板私户,做账借款,然后再从老板私户转到这个没钱的账户吗,就写往来款,做账银存,贷其他应付款
三方转账账务处理,一个客户在我公司甲有货款,想转至公司乙,在公司甲账套做应收蓝单,借应收账款-客户,贷其他应收款-公司乙,然后在公司乙账套做的应收红单,借其他应付款-公司甲,贷应收账款-客户。现在问题1我不明白在公司甲为什么做应收蓝单,在公司乙为什么做红单 问题2不明白在公司甲账套做的贷其他应收款-公司乙,为什么其他应收款减少了 问题3不明白在公司乙账套借其他应付款-公司甲,为什么是应付?
老师请问我们从银行贷款,用我们另外一个公司跟贷款的这个公司签订了一个采购合同,贷款放下来之后再通过这个公司转到私人卡转一圈再转到原来贷款的公司。请问如果这样对我们另外那家公司会有什么风险没有
老师,我这个公司给老板另外一家公司贷款,这个账咋做呢?应为两家公司业务不同要分清楚 以我公司名义 去贷款回来; 贷款回来给 其他公司用 利息他那边会给我转过来公账我在还给贷款公司,我们之间需要写一个协议吗
老师,我这个公司给老板另外一家公司贷款,这个账咋做呢?应为两家公司业务不同要分清楚 以我公司名义 去贷款回来; 贷款回来给 其他公司用 利息他那边会给我转过来公账我在还给贷款公司,我们之间需要写一个协议吗
老师,就是外账这边我这边有两家小规模纳税人公司7-9月报的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就结转了的。这个季度我看了一下,我在7-9月应该对应的结转6-8月的成本才对。9月份的发票因为是在10月份开具的,9月收入我在10月份确认收入,那9月成本我在9月份就不能结转了吗?到下个季度报10-12月的时候才能结转9月成本吗?但是我6月成本在6月份已经结转过了,如果9月成本不结转的话,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只结转9月的一部分成本吗?
老师8月份忘了一张进项票,抵扣了,没记,可以在9月补记吗
企业所得税申报表工资那个怎么填
老师季度财务报表怎么编制
老师您好,我们小规模纳税人要申报收入了,我也不知道老板想缴纳多少增值税,那我应该怎么问他?我就问他收入是100万,举个例子。。。。 他想报多少万收入?
老师 上月我记账 借 银行存款10万 贷 财务费用-10万 我这个月想调整,财务费用想减少5万,怎么调账
老师您好小规模纳税人如果一个季度的收入是32万。 那么缴纳增值税的计算 用32万还是用两万?
现在企业所得税申报表,资产损失这里啥意思
请问其他应付款多了几块钱跟发票不相等,外账该怎么做账处理?
你好,利润表营业收入本期金额和本年累计金额怎么填? 例如1~3月开票总额是1万,其中3月开票总额是8000,申报第一季度利润表时本期金额是填1万吗?本年累计金额系统自动生成是吗
就是不知道怎么做了
您站在哪个公司角度做账
两个公司都要做的
甲公司收款借,银行存款贷,其他应付款。
乙公司付款,借其他应收款贷,银行存款。
那不是甲公司上挂了其他应付款怎么平呢,其实又没有业务往来
因为甲公司要把这个钱还给对方才行。
不用还就是从那个公司串账的,贷款要这样做
那甲公司收到钱的话就直接计入短期借款或者长期借款。