借,预付账款 贷银行存。 按月摊销,借管理费用 贷预付账款

每月公司房租11.3万,如果现在是12月,12月5号我银行付了12月房租11.3万,这时发票没回,要次年1月才回票,不含税金额10万,税金1.3万。我想问,12月付房租到次年1月这个期间分录,是怎么样的呢
老师:我们公司是一般纳税人,现在租的办公室一个月房租3万元,开不到发票,这个怎么做账,能从公司基本账号转房租吗?
老师,公司去年6月份租用办公室,合同是一年租,先交了半年的房租5万,今年3月份又交了半年房租5万,3月收到对方开过来10万的专票。请问这个分录要怎么写?还有就是房租摊销是从6月份开始吗?
老师,公司6月成立,成立前租用办公场所,从法定代表人的个人账户里付的房租,未收到发票,那么6月的会计分录怎么做?
老师,公司在23年12月支付了24年4月-6月房租,当时没有收到发票分录记为了: 借 预付账款 贷 银行存款 4月收到了专票现在做4月房租分摊,请问会计分录应该怎么做呢?
经营性应付项目的增加,是怎么计算的?
收到股东投资款的分录
请问分公司亏损,注销的时候如何记账把这部分亏损并入总公司?
老师,工地出意外赔钱了,这部分费用能作为营业外支出能抵所得税吗
四月份取得的发票 八月份再拿来做账可以吗
老师,一般纳税人开了40万票出去,只有20万成本票,怎么合理避税
请问老师,申报个体工商年报里面有个资金数额,这个填什么
老师您好,小规模纳税人生产企业开出的普票也是一个点吗
会计学堂可以代办继续教育么?费用怎么收的
朴老师,请教个问题,我们公司23年的时候欠社保当时报企业所得税的时候,没有交社保,然后就纳税调增;24年有没有交24年的,24-25年的社保没有交,如果我26年1-5月交了,我是不是可以调整105000表直接把金额填写成纳税调减!同时填写105050表其他列示。 这样做有没有税务风险!
房租是9855,按三个月,您能帮我把分录写出来吗?
三个月总的房租是多少?
三个月的总房租是9855
借,预付账款9855 贷银行存9855 按月摊销,借管理费用3285 贷预付账款3285
我支付出去是9855,给我的发票也是9855,那我是否得按你上面借管理费用3285 贷预付账款3285处理?
你得先做一笔预付账款的才行。
就还是按这个:借预付账款9855 贷银行存款9855 按月摊销,借管理费用3285 贷预付账款3285?
对的,没错的,是这么做的。
我这个是提前支付,6月付款和收到发票的,但是合同上约定的是10.1-12.31的房租,是不是到7月份继续做摊销借管理费用3285 贷预付账款3285
对的就是这么做账的
好的,谢谢
不客气,帮忙给个五星好评,多谢多谢