借,预付账款 贷银行存。 按月摊销,借管理费用 贷预付账款

老师,你好,我公司9月份已预付第四季度办公室房租和物业费也收到了发票,现在做9月份凭证,这个分录该怎么写了
老师,我在7月份向物业支付了我们公司2021年6月1日到2022年6月14日的租金。60万。在8月份收到发票。我怎么做分录呢?把房租摊消到每个月分录怎么做呢
老师,公司去年6月份租用办公室,合同是一年租,先交了半年的房租5万,今年3月份又交了半年房租5万,3月收到对方开过来10万的专票。请问这个分录要怎么写?还有就是房租摊销是从6月份开始吗?
老师,您好,请问下我们5月付的6月的房租,在5月也收到发票了,这里怎么做账,相当于是先预付了后面的钱。因为5月还在装修办公室。
老师,公司租办公室,6月先预缴一个季度(10月1号-12月31号的房租),发票在6月也已经拿到,怎么做分录?
房租是9855,按三个月,您能帮我把分录写出来吗?
三个月总的房租是多少?
三个月的总房租是9855
借,预付账款9855 贷银行存9855 按月摊销,借管理费用3285 贷预付账款3285
我支付出去是9855,给我的发票也是9855,那我是否得按你上面借管理费用3285 贷预付账款3285处理?
你得先做一笔预付账款的才行。
就还是按这个:借预付账款9855 贷银行存款9855 按月摊销,借管理费用3285 贷预付账款3285?
对的,没错的,是这么做的。
我这个是提前支付,6月付款和收到发票的,但是合同上约定的是10.1-12.31的房租,是不是到7月份继续做摊销借管理费用3285 贷预付账款3285
对的就是这么做账的
好的,谢谢
不客气,帮忙给个五星好评,多谢多谢