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老师,公司租办公室,6月先预缴一个季度(10月1号-12月31号的房租),发票在6月也已经拿到,怎么做分录?

2024-07-10 09:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-07-10 09:25

借,预付账款 贷银行存。 按月摊销,借管理费用 贷预付账款

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快账用户1008 追问 2024-07-10 09:26

房租是9855,按三个月,您能帮我把分录写出来吗?

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齐红老师 解答 2024-07-10 09:27

三个月总的房租是多少?

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快账用户1008 追问 2024-07-10 09:28

三个月的总房租是9855

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齐红老师 解答 2024-07-10 09:29

借,预付账款9855 贷银行存9855 按月摊销,借管理费用3285 贷预付账款3285

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快账用户1008 追问 2024-07-10 09:33

我支付出去是9855,给我的发票也是9855,那我是否得按你上面借管理费用3285 贷预付账款3285处理?

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齐红老师 解答 2024-07-10 09:34

你得先做一笔预付账款的才行。

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快账用户1008 追问 2024-07-10 09:35

就还是按这个:借预付账款9855 贷银行存款9855 按月摊销,借管理费用3285 贷预付账款3285?

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齐红老师 解答 2024-07-10 09:36

对的,没错的,是这么做的。

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快账用户1008 追问 2024-07-10 09:37

我这个是提前支付,6月付款和收到发票的,但是合同上约定的是10.1-12.31的房租,是不是到7月份继续做摊销借管理费用3285 贷预付账款3285

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齐红老师 解答 2024-07-10 09:38

对的就是这么做账的

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快账用户1008 追问 2024-07-10 09:38

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2024-07-10 09:38

不客气,帮忙给个五星好评,多谢多谢

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借,预付账款 贷银行存。 按月摊销,借管理费用 贷预付账款
2024-07-10
你好你这个拿到是一年发票吗,没有差额到时候这个发票贴这个付款后面就可以 
2021-05-22
你好,借:预付账款55000 贷:银行存款55000 后面按月摊销
2020-05-31
那就是 借:预付账款 贷:银行存款
2020-10-10
借预付账款贷银行存款。 这个是三月份的分录 四月份借管理费用18000/6 应交税费应交增值税进项900 贷、预付账款。
2022-04-04
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