借,预付账款 贷银行存。 按月摊销,借管理费用 贷预付账款
老师,你好,我公司9月份已预付第四季度办公室房租和物业费也收到了发票,现在做9月份凭证,这个分录该怎么写了
老师,我在7月份向物业支付了我们公司2021年6月1日到2022年6月14日的租金。60万。在8月份收到发票。我怎么做分录呢?把房租摊消到每个月分录怎么做呢
老师,公司去年6月份租用办公室,合同是一年租,先交了半年的房租5万,今年3月份又交了半年房租5万,3月收到对方开过来10万的专票。请问这个分录要怎么写?还有就是房租摊销是从6月份开始吗?
老师,您好,请问下我们5月付的6月的房租,在5月也收到发票了,这里怎么做账,相当于是先预付了后面的钱。因为5月还在装修办公室。
老师,公司租办公室,6月先预缴一个季度(10月1号-12月31号的房租),发票在6月也已经拿到,怎么做分录?
机器设备折旧按几年完成
不含税的合同价为何要减销售税费?
老师,我们分公司是做私发零售的,销售门窗,客户在我们这里订门窗,我们让多个门窗厂生产,厂家做好后,厂家直发到客户手上,我们在开设科目时,是不是不用开设库存商品科目?我们付定金时,借:预付账款,贷:银行存款,付厂家尾款时,借:在途物资,贷银行存款,预付账款,结转成本时借:主营业务成本,贷:在途物资,老师,这样有问题吗
你好老师,怎么减少资产负债表利润分配里面的数据?
老师,提备用金必须去银行取钱吗,用U盾可以吗?去银行是拿单位结算卡直接取还是去柜台办理,说清楚明白一些。
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请问这个调账的企业所得税一定要交吗?进营业外收入行吗?
老师,我们是私立学校,一年学费是8500,国家规定是免税收入,但是税务局说我们超计划招生,超计划部分要征收增值税,那我交税的话8500是含税价还是不含税价
老师,我们是一般纳税人,别人在我们家代加工,有一点进项,对方需要开发票,大概收多少税点合适
老师,审计的时候没有做重分类,现在税务局调查,要求做重分类,但是重分类就不符合小微企业了,这样,就要补税了,还有其他办法吗?
房租是9855,按三个月,您能帮我把分录写出来吗?
三个月总的房租是多少?
三个月的总房租是9855
借,预付账款9855 贷银行存9855 按月摊销,借管理费用3285 贷预付账款3285
我支付出去是9855,给我的发票也是9855,那我是否得按你上面借管理费用3285 贷预付账款3285处理?
你得先做一笔预付账款的才行。
就还是按这个:借预付账款9855 贷银行存款9855 按月摊销,借管理费用3285 贷预付账款3285?
对的,没错的,是这么做的。
我这个是提前支付,6月付款和收到发票的,但是合同上约定的是10.1-12.31的房租,是不是到7月份继续做摊销借管理费用3285 贷预付账款3285
对的就是这么做账的
好的,谢谢
不客气,帮忙给个五星好评,多谢多谢