借,预付账款 贷银行存。 按月摊销,借管理费用 贷预付账款
老师,你好,我公司9月份已预付第四季度办公室房租和物业费也收到了发票,现在做9月份凭证,这个分录该怎么写了
老师,我在7月份向物业支付了我们公司2021年6月1日到2022年6月14日的租金。60万。在8月份收到发票。我怎么做分录呢?把房租摊消到每个月分录怎么做呢
老师,公司去年6月份租用办公室,合同是一年租,先交了半年的房租5万,今年3月份又交了半年房租5万,3月收到对方开过来10万的专票。请问这个分录要怎么写?还有就是房租摊销是从6月份开始吗?
老师,您好,请问下我们5月付的6月的房租,在5月也收到发票了,这里怎么做账,相当于是先预付了后面的钱。因为5月还在装修办公室。
老师,公司租办公室,6月先预缴一个季度(10月1号-12月31号的房租),发票在6月也已经拿到,怎么做分录?
企业所得税申报提示利润总额小于上期申报金额请核实,这种提示提交申报可以吗?
老师在吗? 请问一下我们公司6月有笔尾款4900元收入,也预缴了增值税和企业所得税,之前也有留底的税额,但现在没有抵扣的进项票,现在这个账务怎么处理呀?
老师 政策说研发转让技术在五百万以内免增值税以及企业所得税,这个是怎么申报的呀
收到上年企业所得税退税分录应该怎么做那
老师,股东原来账面资产100万,因公司未来成长性很好,对于新股东公司的加入50%,原股东撤出50%,大家自我评估后新股东同意原公司的资产溢价为50万,相当于原价100+50万=150万,新股东以75万入股50%股份 会计分录要怎么写?
老师好,我们租赁的房屋让申报土地使用税和房产税,80平方,原值填的23000,建制镇土地,信息填好提交成功,申报表上的计税依据我没看懂,是我填错了吗,4025和40怎么来的
您好老师。由于公司员工的失误,导致一笔保证金无法收回,那这笔损失该如何做账。员工已经退休,这个收保证金的企业5年前就已经破产。做坏账损失,没有当年起诉和判决的证明,怎么办?
老师,我们是小规模纳税人,共收到销售收入是96447.64元,大部分是现金收款,只有7000块钱是农行收款,那现在分录应交增值税是按3个点分还是1个点分,分录能不能给我写下
老师,请问银行退的以前年度的单位结算卡服务费,怎么做分录?
请问小规模纳税人,季度报税,超过30万元,其中有张发票金额2100元,误开成免税,实际税率应该是1%,对方不给作废,季度申报可以按1%实际申报吗
房租是9855,按三个月,您能帮我把分录写出来吗?
三个月总的房租是多少?
三个月的总房租是9855
借,预付账款9855 贷银行存9855 按月摊销,借管理费用3285 贷预付账款3285
我支付出去是9855,给我的发票也是9855,那我是否得按你上面借管理费用3285 贷预付账款3285处理?
你得先做一笔预付账款的才行。
就还是按这个:借预付账款9855 贷银行存款9855 按月摊销,借管理费用3285 贷预付账款3285?
对的,没错的,是这么做的。
我这个是提前支付,6月付款和收到发票的,但是合同上约定的是10.1-12.31的房租,是不是到7月份继续做摊销借管理费用3285 贷预付账款3285
对的就是这么做账的
好的,谢谢
不客气,帮忙给个五星好评,多谢多谢