你好,按需要支付全部金额确认,没付款挂其他应付款
老师您好,我们是房地产开发公司。售楼部装修时4月份预付工程款10万,5月份付款20万元。(装修好)都是付给个人。合同价:38万万已付30万,还未付8万(张三) 4月份会计分录 借:长期待摊费用10万 贷:预付账款—张三10万 借:预付账款—张三10万 贷:银行存款—农行10万 那我5月份会计分录怎么做? 6月份收回10万发票我该怎么做账呀? 9月份收回了28万的发票我该怎么做会计分录?
老师你好,公司装修设计的款是之前付了7万,分录是做借:其他应收款-XXX 70000 贷:银行存款70000 本月 发票也开了220000元 ,付款付了150000元,那本月的分录我要怎么做?我是这么理解的 借:其他应收款-XXX 150000 贷:银行存款 150000 然后再做发票入账 借:长期待摊费用 194690.27 应交税费 进项 25309.73 贷:其他应收款-XXX 220000元 还是错的我这么做?请告诉我正确的分录,房子是公司自己的,一般纳税人 ,外账,装修款 全部都要入长期待摊费用 按三年摊销 我知道要次月摊销 现在发票全部回来了 付款也付完了,要怎么做分录合理点!
请老师给看一下,一次性支付了一年以上的费用时,发生时和摊销时的分录这样做正确吗?另外,请问一下,如果是固定资产折旧的话,是下月才开始的吗? 发生时 借:长期待摊费用 xx 贷:银行存款 xx 摊销时: 借:管理费用 ×× 贷:长期待摊费用 xx
你好,公司是租的装修费花了几万,电缆电线花了几万,做账时候直接记到管理费用贷银行存款了,发票还没到已经付款了一大部分了,发票到了需要怎么做账。那是不是做了,已经结账了,现在需要怎么更正。如果是内账可不可以直接记 借管理 贷银行。请明细说明做账分录谢谢
你好,租的工厂装修买了电线电缆发了五万多,分三次付款的,付款分录借长期待摊 贷银行存款 折旧时 借管理费用 折旧 贷长期待摊 以上分录正确吗, 收到发票我们怎么做账 请写出来 谢谢
企业所得税季度申报表中职工薪酬,已计入成本费用的职工薪酬这行填写的数据是不是跟个税申报的工资金额一致呢?实际支付给职工的应付职工薪酬是实发给职工到手的工资吗
老师好,最新企业所得税填写,已经实际支付的职工薪酬这栏,如果24年工资,已经计提,也个税申报,但是在25年发放,这个金额需要填吗?
老师,供应链公司注册地址有要求吗
2025年印花税最新政策?
销售货物月底结余会计分录如何做?
老师:我想问一下:我们有家客户开具发票的抬头一直是以浙江开头的,现在让我们开票时换个抬头(也就是客户要求换)。我让客户拟了份合同给我们。但是物流要怎么操作才能保证四流一致
问一下这个第一笔提交之后后面那一笔退回来了后面又支出去了,现在怎么把这三笔做账呢第一笔已经做了借在建工程,借应交增值税,贷银行存款第二笔做账贷:银行存款,借银行存款
资.料什么时候寄出呢?
老师,库存现金有分分钱,这个怎么调整,实际上没有,上次给商家付款少给了些分分钱。
老师,现在新开的有限公司,认缴后实缴期限是多长
没有哦,支付一笔确认一笔,三个月付清的,就没挂其他科目,上个问题做账有错吗,收到发票怎么做账
是的,有错的,应当全额挂账