借利润分配,未分配利润 贷,其他应付款残保金 借期的应付款残保金贷,银行存款 汇算清缴,纳税调减。对的是的,需要计提。
老师,请问今年支付去年的残保金,需要计提吗?计提的话,是计入管理费用还是哪个科目呀?麻烦老师写下分录,谢谢
老师,20年我们做了一笔分录计提19年残疾人保障金,没有缴纳这笔钱,账务处理是:借:管理费用-税费-其他税费 101801.05贷:应交税费-残疾人保障金 101801.05。 今年实际缴纳101417.83,分录怎么做
老师,我们是小规模,残保金是年报,您看下,我们是21年1月进行的税务登记,我看这个残保金是次年12月31日申报缴纳,这样的话就是我们需要在21年12月计提,22年12月31日前申报缴纳吗?
老师您好,咨询缴纳21年残保金。我公司是一般纳税人,21年10月份有一名残疾人入职,入职后没有缴纳社保,22年1月份开始缴纳社保,22年上半年没有在残联报备。 1、这种情况我们在申报21年残保金时能不能在安排残疾人就业人数一栏填写这一名残疾人员? 2、如果可以应该如何计算本年安排残疾人人数
你好,老师。想问一下,21年缴纳社保的分录金额错了,22年应该如何调整分录?21年分录借:管理费用(单位社保)8540.86,借其他应收款个人社保2289.58,贷银行存款。22年发现分录单位社保费用是7285.41,21年多计提了,我22年应该如果修改分录?
冲话费100到账110怎么做分录啊
请问老师。个人能去税务局代开专用发票给公司吗?
老师您好,国际战略和全球化战略在题里谁强调单向沟通呀
买社保没有工资流水,有申报工资,会影响以后领养老保险的吗
一般纳税人企业有开免税发票和不免税的,但抵扣时把免税的进项抵扣了,如果现在进项税额转出,那要不要更正之前的报表补交税费呢,还是在下个月做处理就好? 请问老师这个问题
老师,公司自建的办公楼已经验收合格,房产证也有了,但是建办公楼的发票没收齐全,还在在建工程科目,没法转固定资产,该怎么计提折旧呢?因为供应商公司出了问题,还不确定什么时候能开过来发票
老师属于会计政策变更有哪些
委托加工涉及库存商品出库,和支付加工费,这两个分录怎么做?
收到超市邮政银行流水,存在以下问题1、邮政银行收款其中只有几千元每月开发票,剩下的收入是不要开发票的,小规模季度超出 30万的按全额交税。2、如果按开发票的金额一个季度大约1-2万元做账报税,那银行收入已超出30万为了避税做预收账款,预收账款因为以后都不开销售发票挂往来会存在税务风险。那现在可以把前台收款打到私账上吗
房地产开发公司售楼部案场垃圾桶,冰箱,拖把,应该入到那个科目
老师,麻烦您说详细一点,我不明白,我们是24年5月30缴纳的税款,
需要计提的话,5月份缴纳税款,4月计提分录吗?计提分录如何写呢?
计提 借利润分配,未分配利润 贷,其他应付款残保金 支付 借其他应付款残保金贷,银行存款
4月计提,5月缴纳对吗?
对的对的,是这么做的。