借利润分配,未分配利润 贷,其他应付款残保金 借期的应付款残保金贷,银行存款 汇算清缴,纳税调减。对的是的,需要计提。

老师,请问今年支付去年的残保金,需要计提吗?计提的话,是计入管理费用还是哪个科目呀?麻烦老师写下分录,谢谢
老师,20年我们做了一笔分录计提19年残疾人保障金,没有缴纳这笔钱,账务处理是:借:管理费用-税费-其他税费 101801.05贷:应交税费-残疾人保障金 101801.05。 今年实际缴纳101417.83,分录怎么做
老师,我们是小规模,残保金是年报,您看下,我们是21年1月进行的税务登记,我看这个残保金是次年12月31日申报缴纳,这样的话就是我们需要在21年12月计提,22年12月31日前申报缴纳吗?
老师您好,咨询缴纳21年残保金。我公司是一般纳税人,21年10月份有一名残疾人入职,入职后没有缴纳社保,22年1月份开始缴纳社保,22年上半年没有在残联报备。 1、这种情况我们在申报21年残保金时能不能在安排残疾人就业人数一栏填写这一名残疾人员? 2、如果可以应该如何计算本年安排残疾人人数
你好,老师。想问一下,21年缴纳社保的分录金额错了,22年应该如何调整分录?21年分录借:管理费用(单位社保)8540.86,借其他应收款个人社保2289.58,贷银行存款。22年发现分录单位社保费用是7285.41,21年多计提了,我22年应该如果修改分录?
这张装修票,只开了发票还没有付款,也没有签合同,怎么记呀?我问了税务局的说是不能记在在建工程和固定资产原值,会计分录怎么写?进项税和支出的金额要分别寄两个会计分录吗?还是记在一起,麻烦给写一个会计分录
老师,收到客户的310元样品费,以及2000元的设计费。2000元可以计入预收账款吗?因为我们是制造业,后期如果说量起来了,开模费之类的会抵消
一般纳税人,我司主业运输代理服务,税务局在问实际经营地址,实际是居家办公。为什么一定要提供这个地址呢
老师,我公司要注销,但是账上挂着100多万应收账款,到最后怎么办?就是收不回来
同时收到几个公司应收账款,可以合并到一个凭证里边吗?就是借 一笔银存 贷多个公司的应收账款,我看我们之前会计做的 多个银存 对应公司的应收 也是一个凭证?是有什么区别吗
这张装修票,只开了发票还没有付款,也没有签合同,怎么记呀?我问了税务局的说是不能记在在建工程和固定资产原值,会计分录怎么写?进项税和支出的金额要分别寄两个会计分录吗?还是记在一起
老师你好,公司销售自己使用过的汽车需要做个评估报告吗?
清关手续及费用是买方负责还是卖方负责
老师,开普票1个点不用钱。开专票13个点,我们要加9个点合适吗?这个怎么算加多少个点合适怎么算?
补交2023年度增值税,城建税,教育费附加,印花税后怎么做账,还需更改以前年度报表吗?
老师,麻烦您说详细一点,我不明白,我们是24年5月30缴纳的税款,
需要计提的话,5月份缴纳税款,4月计提分录吗?计提分录如何写呢?
计提 借利润分配,未分配利润 贷,其他应付款残保金 支付 借其他应付款残保金贷,银行存款
4月计提,5月缴纳对吗?
对的对的,是这么做的。